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去年采购废品两百多万都没有发票,汇算清缴是要把这个数填在调整项目其他里面吗

2025-05-30 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-30 17:55

同学你好 扣除类的其他栏调增

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快账用户3144 追问 2025-05-30 18:04

其他栏会有预警,可以填在与取得收入无关的支出、特别纳税调整应税所得 这两个栏次吗

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齐红老师 解答 2025-05-30 18:10

同学你好 特别纳税调整尽量不用

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快账用户3144 追问 2025-05-30 18:12

这个是被税务局核查后要求补税填的吗

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齐红老师 解答 2025-05-30 18:15

这个一般不会的哦

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快账用户3144 追问 2025-05-30 18:16

我是说特别纳税调整这栏是被查补税填的吗

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齐红老师 解答 2025-05-30 18:20

汇算清缴的 “特别纳税调整” 栏不是仅用于被查补税,主要填报因关联交易不符合独立交易原则等特别纳税调整事项导致的应税所得调整,包括企业自行调整或税务机关要求调整的情况。其他原因查补税不填此栏。

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快账用户3144 追问 2025-05-30 18:34

第四季度暂估的,没有利润。实际是有利润的,那汇算清缴时要去更正第四季度的吗,这样会有滞纳金

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齐红老师 解答 2025-05-30 18:41

你直接汇算清缴调增暂估的就可以

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快账用户3144 追问 2025-05-30 18:43

实际调增调减少就有利润的,就是没有预缴所得税

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快账用户3144 追问 2025-05-30 18:44

实际调增调减前有利润的,就是没有预缴所得税

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快账用户3144 追问 2025-05-30 18:44

实际调增调减前有利润的,就是没有预缴所得税

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齐红老师 解答 2025-05-30 18:46

同学你好 没预交没事,调增交就行

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同学你好 扣除类的其他栏调增
2025-05-30
你可以在**A105000《纳税调整项目明细表》的第30行“(十七)其他”**填写相关数据。 在这一行中,填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的扣除类项目金额。由于成本票有异需要进行纳税调整,对应的金额可以填在这里。 若账载金额(即会计处理的金额)≥税收金额(即按税收规定应确认的金额),则在第3列“调增金额”填报账载金额与税收金额的差额;若账载金额<税收金额,那么在第4列“调减金额”填报账载金额与税收金额差额的绝对值。
2024-07-11
您好 能现在做进去,到时候汇算清缴的时候再把这部分调整
2020-10-12
您好, 没错,就是在这里面调整的。
2024-04-12
您好,无票费用在这里调增,年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
2025-02-04
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