您好 能现在做进去,到时候汇算清缴的时候再把这部分调整
老师,我公司一些兼职人员,没有去税务局代开发票,工资不能税前抵扣是吧??那我进账后,是到汇算清缴的时候把这些调出,还是季报的时候就调出呀,用把这些没有发票的单独记个本子上吗,不然都忘记了
请问公司每个月差不多都有差不多1万的零星采购都是没有发票的,能现在做进去,到时候汇算清缴的时候再把这部分调整吗?
老师,我们平时的采购材料比较零星,因此个体户基本上不给我们开票,都是一些采购单子,我们把材料拉到仓库开的入库单,我都把这些没有票的成本做进去了,现在马上汇算清缴了,这怎么办呢,
请问我公司去年的工资每个月都是大概计提的一个数,每个月实发的工资跟计提的数就有差额,每个月都有差额一直累积到年底,这个差额是不是到汇算清缴的时候一次来调整啊,那账上不用调吗?我看公司的账之前一直是这样的
老师,请问我们去年有很多票都是今年才拿来入账,我现在做以前年度损益,这部分数据在23年汇算清缴的时候能调减吗?有什么风险吗?
合同上的成本数值和单价与报关单上的不一致,但是总金额一致,是否会影响退税事宜?例如:成本数值*单价=总额
老师你好,我用管家婆财贸双权软件,我想问一下我原材料做成成品,我们老板想就用原材料价格算成本,我原材料出库用其他出库,成品入库用其他入库,那我要输入金额吗?还是我只需要管数量
有限公司原注册资本是200万,甲股东65%,乙股东35%现在新增加一个股东,持股24%,注册资本不变,甲乙股权稀释,这个新股东的24%对应的48万是支付给甲乙股东还是支付给公司?
用对公支付宝向淘宝平台充值淘礼金、带某Q货用作Q货的红包抵扣(一般金额为1-几十元不等)这部分开不了发票、是直接到消费者手上的、这部分怎么样去做企业所得税税钱扣除最合规呢
老师您好,公司社保新开户,但是目前增员遇到了问题,我想问一下,社保在几号交上费就可以了?没有像报税15号的日期限制吧?还有一个问题,我在做医保增员的时候,填表里有行政职务的必填项,我们是一般的企业,应该没有行政职务这一项啊,是不是在做登记的时候出问题了,这应该在哪里查啊
老师税务局让我们补交23年印花税,我们补交的时候除了滞纳金外他收的印花税是整额的,正常我们是按减半征收的,他们整额征收的原因是什么啊是系统错误吗?交的时候业务员说这个是自动生成的。
老师可以讲一下关于风险的防控吗?谢谢老
老师,一般纳税人开的销售普通发票也要交税?
你好老师这个月税务局核定了房产税,让我信息采集,请问在电子税务局哪里找
农业的,对方开了发票,对方写的原始单据可以用截图做账吗