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请问去年暂估的成本是27万 现在收到34万的票,这样是需要退税吗?汇算清缴需要调整哪里

2025-05-31 08:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-31 08:49

34、都是去年的成本费用吗?是的话,你需要退税,多交了的需要退纳税。调整明细表扣除项目30栏填写税收金额7万

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快账用户5765 追问 2025-05-31 09:05

好 如果收到的票不够需要在30行调增,账载金额和税收金额调增金额调减金额分别怎么填

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快账用户5765 追问 2025-05-31 09:09

估汇算清缴前没收到票 后续税局发现有补票期吗

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齐红老师 解答 2025-05-31 09:19

需要纳税调增的填写账载金额 汇算清缴之前收到发票,没有发票的,需要纳税调增

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快账用户5765 追问 2025-05-31 09:21

账载金额是填写纳税调增部分的金额吗 比如暂估十万 收到八万 账载金额写两万

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齐红老师 解答 2025-05-31 10:51

你好对的 是这么做的

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你好;     没有发票; 你去纳税调整表里面 扣除类项目- 其他栏次去调增   
2022-05-16
直接做汇算清缴调增,不用账务处理
2023-05-16
你好,实际有业务的账上不用做。
2022-05-25
要,汇算清缴要调增1万
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你好,同学,这笔分录是23年度做的,还是24年度
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