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计提如果计提多了或者少了,且已经结账了,怎么做分录?比如5月工资计提了1000,但次月发工资实际发了800…这个分录怎么做??如果次月发了1200,这个怎么做?

2025-06-01 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-01 16:49

您好,最简单的方法就是把原分录红冲,再做实际金额的分录,我们公司就是这样的

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快账用户9519 追问 2025-06-01 17:03

老师,也就是5月份的错误计提账目,做到了6月份…跨越做账可以吗???我以为当月账,只能做到当月?

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齐红老师 解答 2025-06-01 17:04

您好,不能跨月,我们这是调整嘛,如果没有差异 一负一正不影响利润,现在是暂估有差异了,这也是正常的,估计总有差异

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多计提的做计提相反分录 少计提的再补记上和计提分录一样。
2022-05-12
你好,是多计提了吗?那你可以在这个月红冲。
2023-03-10
你好,借管理费用负数贷应付职工薪酬负数。
2021-10-11
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资借管理费用工资负数
2023-05-16
你好,冲销计提的工资,然后按照真正的工资重新计提
2021-05-14
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