同学你好,- 计算不含税技术服务费:已知技术服务费含税为10000元,税率为6\%,则不含税技术服务费为10000\div(1 + 6\%)\approx9433.96元。 - 计算技术服务费的税额:技术服务费税额为9433.96\times6\%\approx566.04元。 - 计算除技术服务费外的含税金额:发票含税总价为169000元,那么除技术服务费外的含税金额是169000 - 10000 = 159000元。 - 计算除技术服务费外的不含税金额:因为总成本132583元是不含税价格,其中技术服务费不含税为9433.96元,所以除技术服务费外的不含税金额是132583 - 9433.96 = 123149.04元。 - 计算这部分的税额:这部分按13\%税率开发票,设其税额为x元,根据公式不含税金额\times(1 + 税率)=含税金额,可得123149.04\times(1 + 13\%) = 159000 - x,解得x\approx14404.84元。 - 计算总税额:总税额为技术服务费税额与另一部分税额之和,即566.04 + 14404.84 = 14970.88元。 综上,所有税约为14970.88元。

老师,我是做内账的,我们公司是做木料的,我们公司购买原木比如是1000,这1000是含税价,不含税是980,这是送货单的价格,实际以后得到的发票价格不晓得,她不会按送货单上的开,发票进项是9个点,我就是这个成本怎么算啊,我都有点懵了,我们开出去是13个点的,如果他先没有要票,以后要开,我们是收6个点的税钱,但是含税的成本我不知道怎么理最好了
企业开票113万进项含税价格是96万请问他的当月税负率是百分之多少?再假设他能退税收到11个点,他的进项成本平均是7个点,那么的话他中间能赚多少钱?
老师,我们签了一个技术服务合同,服务费用不含税价格是500万,现在我需要开销售发票,按照服务费6%的税率,我开票含税金额是不是530万呢
公司对对方公司开了3个点的含税金额发票2394元,对方要13个点的,还要补10个点的发票,应该还要补多少钱给对方?其中增值税是多少?附加税是多少?企业所得税是多少?
总成本是132583元不含税价格。含税成本的话是10个点要开13个点,其中1万是技术服务费6个点。发票要开169000含税价格。所有税要多少钱?
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
看不懂你这个
同学你好,这样吧,1万元技术服务费增值税是,10000*6%/(1+6%)=566.04元。剩余159000元的增值税是,159000*13%/(1+13%)=18292.04元。进项税额是,132583*10%=13258.30元,则要开169000元发票要交的增值税是,566.04+18292.04-13258.3=5599.78元。