你好,是的,就是这样子开的。
老师, 我上个月开了50万的技术服务费税率为6%,我5月份同样也开了75万的服务费税率为6%,请问我这个月在报增值税表三的时候,有个期初余额为75万,这是第一次开的,那我上个月开的50万是填在本期发生额呢还是本期服务、不动产和无形资产的价税合计(免税销售额)呢?还是两个都要填 同样都是对应的6%税率
老师,我们是科技公司,客户跟我们签了一个技术服务合同,我们又代为采购一批相关硬件,这部分硬件的金额包含在技术合同总金额里面了,我们一起开技术服务费的发票吗
请问老师我们是科技公司一般纳税人销售货物也提供技术服务,这算是混合销售吧,如果签订了技术服务可以开6%的税率吧,那技术服务里包含硬件可以开到技术服务费里吗
老师,一份技术服务合同中,约定了两部分费用: 技术服务费(分三个阶段支付) 和 每年支付的年度服务使用费,技术服务 合同中列明了 含税总金额,不含税金额 和 税额。 但是 年度服务使用费 又分两种情况,第一种情况:每年支付的年度服务使用费 虽然写清楚了 年度服务使用费 含税金额100万,但是并没有约定 服务年限 或者 一共服务多少年,这种情况 怎么计算 这部分年度服务使用费的 印花税呢?第二种情况,公司可以一次性支付500万(含6%增值税)服务费,供应商就会一直提供服务。比较模糊 不知道怎么交印花税了,想问问清楚?
我们公司是一般纳税人,从事代销服务,我们帮供应商卖的产品含税比如13个点,我们开服务费发票按6个点开,这个服务费需要按含税价计算还是不含税价计算?比如100元的产品,代销按120售卖,都是含税13%,手续费20元也是含税价,如果换算成不含税价大概17.7,销项2.3,但我们按代销服务费计算应该按6%计算销项1.06,这样对不上账
请问,小规模是不是连续12个月开票超500万必要升一般纳税人?谢谢
老师,您好,资产负债表 利润表 现金流量表 3者之间的勾稽关系是什么
红线AA4是什么意思,属于表格里哪个单元格
老师,我公司没有建筑施工资质,我们中了一个施工标,我司直接找别人施工,我们收9个点发票,我们是开9个点的建筑服务发票吗,这样合法合规吗
老师,399的课程怎么下载保存呢
老师,现在小规模纳税人是不是每个季度不超过30万就不用上增值税呢?4月营业额有9万,5月营业额有4万,6有营业额有16万,整个二季度才29万,这样申报是不是就不用上增值税呢?
老师你好,一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光学玻璃制造;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;玻璃制造;光学玻璃销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;贸易经纪;离岸贸易经营;国内贸易代理;技术进出口;数字技术服务。公司经营范围是这个,但是对方公司嗯有开给我电子发票,我买了东西回来,但是我这边没有开发票,开有电子发票出去的能抵扣吗
小规模季度开票不超过多少 不用交税? 不用交什么税?
老师,个体户的核定征收,是要看企业的什么才定核定?有什么规定吗?
文化事业建设税,是不是只要一个季度不超30万,不交增值税,就算开了广告服务或者娱乐服务,可以不用交文化事业建设税