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@董孝彬老师,老师给部队做墙面广告宣传审价项目,这是2023年的项目,他的供应商是一家广告公司,他们签的合同价款55.30万,最终经过我们事务所审价52万多,这家供应商2023年的时候对这个项目并没有做账,现在事务所要求他们提供这个项目的明细账,他们找了个财务公司做完不行,现在我负责帮他们做账,这个供应商从笫三方采购的成品半成品做釆购成本?销售给甲方按合同价入账做收入?是这样吗?问题是他合同价55万多,我们审减2万多,成52万了,这个按甲方合同做账,还是按审价后的金额做账?

2025-05-31 21:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-31 21:09

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-05-31 21:15

您好,这是要分2种情况的, 1.甲方仍按合同价55.3 付款,收入确认55.3 (审价不影响结算,按合同执行)。成本按实际采购成本入账(需有发票)。审减差额3.3 视为核减利润,不动发票。 2.甲方按审定价52 付款,收入52 (审价后实际结算金额)。成本按实际采购成本入账。如果已按55.3 开票,需红冲3.3 。

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快账用户9803 追问 2025-05-31 22:34

说白了,做个内账,供应商建个新账套,期间为2023,实际他发票也没有55万多

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齐红老师 解答 2025-05-31 22:37

 哦哦,收入=甲方实际付的52万,成本=真实花的钱,发票必须对的上,其他 不用管了

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快账用户9803 追问 2025-05-31 22:41

购入成品和半成品,都开的是1%的普票,但销售给甲方成品半成品等要给开6%的广告服务费发票,这样做账,采购的时候1%的税直接进成本?销售的收入,贷:销项税,按6%销项税入?

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齐红老师 解答 2025-05-31 22:42

您好,是的,是这样写分录的

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-05-31
同学你好,1、这笔款是国家打款到甲方的专款帐户的,这笔款是专款专用,不能用于其它用途,这个是真的;2、关于款项转给你们后,你们又帮忙转款回去,这个就是帮忙的动作了;3、你款项转帐到甲方基本账户,这个是要有充分的转帐理由;不能随便转款的;(或者说他们向国家申请的专款是2000万,但是真正的工程款是没有这么多的,只有一点点,当然主要是甲方想把这笔资金解套,这是关键的;)4、这种操作,一般都会配合,你们也没有拒绝的理由;
2021-05-26
同学你好,1、这些发票可以冲借条,合同单独保存好,2、可以按你说的操作,也可以直接用收到的发票冲借款。
2022-04-12
同学你好 利润高了所得税就高的哦
2020-09-03
您好,感谢您的提问,很高兴能够为您解答。 若被审计单位延迟至6月30日入账,​事务所将面临重大审计风险,包括但不限于: 财务报表重大错报未被纠正; 税务违规风险未充分提示; 审计程序执行不到位的合规性质疑。 建议以书面形式向被审计单位管理层提示风险,并评估是否在审计报告中增加保留意见或强调事项段。 希望我的解答对您有帮助,欢迎在评价里点亮小星星哦,您的反馈能让我做得更好~ 后续有疑问随时找我哦!
2025-03-28
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