同学,你好 可以参考学堂表格https://www.acc5.com/search.php?word=%E8%BF%9B%E9%94%80%E5%AD%98%E8%A1%A8&type=download_model
老板有两个公司,A公司是专门批发的,B公司是做零售的。然后现在仓库有个进销存系统,财务没有另外一个进销存,但有权限登录看,这个进销存和做账也不相通。这个系统进、销、存是独立的,就是不能进销存体现在同一份表格里。现在问题1:结转成本的价格就用不了先进先出发,月末加权等,每次做账只能大概选一个成本价(成本价幅度不大,几乎不变)。但这样的话,我好像不能核对出和仓库的账是否一致。他盘点的真实数据只能和他仓库系统的库存数作对比?但与我财务账上对比不了吧?要怎么解决好呢?
老师,我用T+做账,把进销存数据输入进去,进销存里面的配送金额是用成本配送出去,但退货回来,成本金额和配送出去的成本不一样,(进出库的进货单喝退货单是系统生成的,设置有先进先出,我就是要调整,不知道怎么调整,麻烦老师指点一下,谢谢
老师,公司成立很多了,但是没有核算成本,只是把一年工资和工时合理估计成本,请问老师。公司要我核算成本,我应该怎么问老板,他核算的的方向或者重点抓哪方面的数据呢,是这样吗?还有一个是系统也不完善。这成本好做吗?
老师,我是小白,刚做会计,公司成立多年,但是没有做成本核算这一块,我也是刚学成本会计,目前岗位是做往来,但是老板还叫做成本,请问,我应该怎么搭建成本构架呢,我做是不是要做:1、做上企业信息,2、产品品结构,3、生产工序,核算流程5、期初数据,6、成本核算。这6个步骤的EXCEL表格。目前没有财务系统,只能用手工了。
老师,我司进销存ERP系统用了一段时间,后面就没有用了,断片了很多都是负数。我现在要核算成本应该怎么整顿呢?之前公司没核算成本,还是让仓库实地盘点给我实际数量
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
老师,这题的公式是什么?
老师,我们公司是供应链企业,我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费,季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话,就得一次性转三个季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费,是不是还得去税局给公司代开租车发票,公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税?
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
老师,公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗?如果可以,怎么设
老师您好,我们是网约车公司,很多司机师傅挂公司名称这个钱都是司机师傅自己交的,和公司没关系,但是税务局要求我们公司做账,就造成应付账款100w了这个我该怎么慢慢消化掉
老师,我们之前有一个其他应收款金额比较大1千多万,也收不回来了,我们做了坏账处理,企业所得汇算清缴调增,这样做符合政策吗?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數據?
老师,你这个模板简单了,我不是很理解,材料进销存我要分开建表格吗?比如材料的单独建一个表格:用月末一次加权平均,期初+本期购进-生产领出库=结余。产成品单独建一个表格:期初+生产部入库-销售出去的=结存,是这样吗
同学,你好 进销不用分开建立。材料和产成品需要分开建立
老师,公司ERP系统进销存汇总表这里,就是期初+本期入库-本期出库这里单价金额是显示不含税金额是吧,但是我司是显示含税金额
同学,你好 是的,不含税金额
难不成我司都没设置进销存汇总这里的单价
同学,你好 你可以问一下之前的负责人员,或者参与人员。
就一个系统助理,应该是软件商培训了一下,估计就是基本维护。感觉他不知道进销存的原理。问他系统就是这样的逻辑。照这么说还不如问软件商?
同学,你好 对,可以问一下软件服务商
老师,我司产品分3大步骤生产完成。每步骤里面都含有20多道工序,前加工是生产半成品,比如A成品前加工里面有5个半成品,那我是不是要做5个核算表,组装这里把这5个半成品组装成裸妆成品,组装这里我就做1个核算表就可以了嘛,包装也是一个核算表。是这样吗老师。因为我用分步法分项结转。那就是A成品建一个工作表,B成品也是单独做一个工作表,汇总表在把不同产品的成品汇总在一个工作表里,是这样吗老师
同学,你好 嗯嗯,是的
那我是不是要导Bom过来,设计一个计划成本和实际成本。计划成本就是Bom上的标准用量嘛是吧,实际成本就是加上超领的成本,工时也同理,有工程设定的标准工时就是计划成本,实际生产多少时间就是实际成本工时,是这样吗老师?
同学,你好 对的,是这样的,结合你公司的情况
计划成本意思是说要核算成本之后次年才估算到计划成本了?我以为按Bom来当作计划成本先,那就是超领的归于实际成本里了。我想说的是,我所谓的计划成本是以Bom用量作为计划成本先吗?然后实际成本包含超领物料。比如这个订单是100个,原材料标准用量100个,这100个就是计划成本,超领10个,100+10就是实际成本,工时成本也同理先。可以这样吗?
同学你好 bom表是为得到标准成本,以这个为基数,来计划成本是可以的
那我把计划成本改为标准成本,还是我只要核算实际成本就行了。工作量又不同了
同学,你好 实际成本是一定要的。 计划成本看企业需求
社保和公积金单位承担的是生产成本吧,个人承担不是生产成本对吧。我同事说属于工资里的都是生产成本,我错还是她错。她否定我,我也否定她了
同学,你好 同事说的对。个人承担的部分在工资里面,工资是生产成本,那个人承担的是生产成本