同学您好,很高兴为您解答,请稍等
和个人买卖的二手车,对方通过二手车交易市场开具的二手车销售统一发票,我能不能问对方索要增值税专用发票?我是一般纳税人,房地产企业,不过是老项目,增值税是简易征收的,就算取得了专票,能不能抵扣
老师,公司购买1台二手设备,对方没给我们开发票,修理这台二手设备的修理费,是否可以税前扣除?进项是否可以抵扣
老师,我们付了26万的款购买设备,但是票没来,有打款记录,这个可以企业所得税前扣除吗
老师:我们公司从对方公司购买了一辆二手车,只有二手车市场开具的二手车发票,对方公司不给开具发票,请问我这边可以只凭借二手车发票入账固定资产吗?入账的固定资产后续折旧能不能作为税前扣除?
我们之前购买设备没有取得发票,现在我们二手转让出去的情况,对方要我们开发票,这个可以开吗
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
老师,这题的公式是什么?
老师,我们公司是供应链企业,我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费,季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话,就得一次性转三个季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费,是不是还得去税局给公司代开租车发票,公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税?
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
老师,公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗?如果可以,怎么设
老师您好,我们是网约车公司,很多司机师傅挂公司名称这个钱都是司机师傅自己交的,和公司没关系,但是税务局要求我们公司做账,就造成应付账款100w了这个我该怎么慢慢消化掉
老师,我们之前有一个其他应收款金额比较大1千多万,也收不回来了,我们做了坏账处理,企业所得汇算清缴调增,这样做符合政策吗?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數據?
您好,不可以的哦,一定要取得发票,税法才认,才能税前扣除
老师,用评估报告也不能税前扣除么
您好,是的哦,税务只认发票,咱这么想,不开票对方也没交税呀,
老师,对方是个人,金额14万,他上税局拾我企业代开发票,他都交啥税,交多少
您好,个人销售使用过的固定资产(如二手设备),通常按 3% 征收率减按2% 征收,增值税140000/1.03*0.02=2718.45. 若无法提供原值凭证,税务机关可能按 核定征收(1%-3%),具体比例由地方定,个税14000*1.5%=2100,附加税2718.45*(7%%2B3%%2B2%)*50%=326.21/2=163.10,印花税 140000*0.03%*50%=21
老师,增值税30万以下季度不是免的么
您好, 是的,如果普票是免的,专票就是上面计算