您好,是的,交税是有分录的,纳税调增只影响企业汇算清缴中的应纳税额,不影响企业账务处理 企业所得税纳税调整,调表不调账,即在企业所得税年度纳税申报表调增应纳税所得额,不用调整账目. 如果是以前年度调增补税,分录: 1、借:利润分配未分配利润 100(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100
老师你好,资产负债表和利润表的逻辑关系,如果涉及到当年汇缴缴纳的上年的税款,需要怎么做会计分录调整呢?
老师好,请问下,企业所得税年报的利息支出不涉及到调整项,纳税调整明细表需要填写数据吗?
老师,我调整了三季度的利润表,对应三季度的所得税申报表也要调整吗(不涉及到交税),还是说可以不调整,汇算清缴时年报按实际的填
您好老师,请问在做汇算清缴之前,调整了一笔分录,涉及到了往来科目,那么在汇算清缴填报2022年资产负债表时是不是也要把这个往来科目余额调了
老师,应交税费重分类调整到其他流动资产用不用做分录调整,还是调整报表就好?如果分录调整,要调整到哪个科目?
老师,今天(6月3日)我红冲了3张5月的发票,又立即重开了3张新的。(金额没错,备注栏要修改) 那我5月做账 主营业务收入包含这3张被红冲的发票吗?
交通费实报实销,入账怎么做,不属于福利费吧,
老师,小规模期间签订的合同,现在想升为一般人,那可以取得13%的票吗
你好老师 比如我这个月进项发票税额是1万 销项税额是2万 这样就需要交税了 但是我有两三年前的进项发票可以抵扣8000 我想下月勾选抵扣 这样我只要交2000元的税 那这个月结转增值税分录怎么做
我们进货价格4900含税,如果销售出去对方不要票,网上说不低于不含税价格出售才不亏,我买资金出去了4900,如果售价就是进价里的不含税金额4336,我才流入资金4336元,从现金流怎么理解这个不亏呢?
请问新公司开了公户,我下一步要做什么呢?
老师母子公司合并报表请问怎么做?或者有模板吗?
SHP指标计算公式是?麻烦会的老师详细说一下
业务④是否免征增值税,并说明理由
老师,你好,请问合伙企业需要教那些税