您好亲!要包含的亲
老师,我们这有个公司,新成立不久,8月份没做账,但是开了3张发票,这个月又把上月开的3张票全部冲红了,那么现在我如何做账呢,上月的3张发票还丢了,找不到,我这个咋入账啊
老师您好!我们今天针对2019年6月18号的一张专票开具了红字发票,金额5万,那我们是不是要针对这张红字发票做一个红字分录: 借:应收账款 5万(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项(红字) 谢谢!
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
老师,去年12月底开了一张专3的发票,已经入账,今天上游说没收到那张电子票,要求重新开具今年的日期,还没做汇算清缴,请问,去年的发票红冲,再开一张一模一样的今年的,这个账务要怎么处理?分录
银行存款的二级明细及以下科目编号
更正申报今年一季度的增值税,账务处理可以放在6月份补吗
@董孝彬老师,老师被审计单位说,水土保持补偿费他们就是要通过应交税费过度,他们整个集团都是这么核算的?对吗
在财务或者审计报表上可以看到每年支付的增值税+所得税的金额吗
老师好:咨询下 往来科目调整 一般选择红冲处理 还是借贷反向处理比较好?列如:其他应收款-A 100 去他应收款-a -20 其实:A与a 是同一个人。
还没有营业,工商年检时经营状态是写筹建还是经营?
老师,公司员工出差,公司财务制度每天补贴100元,员工没有发票,公司想税前扣除,是不是需要把补贴的餐费申报个税呢?还是不需要申报个税就能税前扣除
个体户法人收款可以吗?个体户开出去发票,对方付款给个体,个体有公户但是是法人个人卡收款,可以吗,需要什么单据支撑
支付了8400吊机费,收到的发票金额是8422,多的22元应该怎么做账
请问物业公司,物业费交12个月送1个月,合计13个月,怎么开发票?是按13个月开发票,然后折扣开一行1个月的费用吗?请问这属于销售折扣还是现金折扣?
红票做负数收入,又立即重开的做正数收入,各做各的