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应交税费-应交个税 余额怎么结平 用哪个科目 谢谢老师

2025-06-02 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-02 11:06

你好同学,一般是下月十五号前交纳个税时借:应交税费-应交个税  贷:银行存款 

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快账用户4611 追问 2025-06-02 11:07

不通过银行存款

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快账用户4611 追问 2025-06-02 11:07

可以通过哪个科目 之前做错了

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齐红老师 解答 2025-06-02 11:08

不通过银行存款 ?那么是去大厅交现金吗?如果是由员工代交贷:其他应付款-员工

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你好,同学,用以前年度损益调整科目 借以前年度损益调整科目 贷应交税费~未交增值税
2024-01-05
你好,进项税额、销项税额等都不需要结平
2024-11-19
你好;          需要结转减免税额部分的;   比如; 借应交税费-应交增值税- 转出未交增值税; 贷  应交税费—应交增值税(减免税款)  ;结转:借  应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税- 转出未交增值税;
2022-11-01
说明要交增值税的呀
2024-03-07
您好 进项留抵金额 期末结转到 应交税费-未交增值税借方就好了
2022-01-09
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