你好,同学,用以前年度损益调整科目 借以前年度损益调整科目 贷应交税费~未交增值税

请问老师,应交税金增值税—未交增值税借方有余额3000元,现在想把这个科目调平怎么调?
郭老师您好,年末需要结平增值税各科目,就是把增值税各科目余额结平对吗?我们2021年有38.05元的留抵,结平时这38.05元留抵怎么处理呢?是将其留在进项税额的余额里吗?还是留在应交税费-应交增值税(转出未交增值税)余额里呢?谢谢您
应交税费现在就已交税金科目借方挂了个余额,但是我单位也不存在多缴或者留底的情况。请问进项,销项,转出未交增值税这几个科目余额已交结平的情况下,已交税金借方多出来的金额怎么结平
应交税费-未交增值税 借方有0.01元的余额,是之前会计遗留问题,现在怎么把冲平,放哪个科目
老师,我们是一般纳税人,应交增值税明细科目余额为0.12元,未交增值税科目余额为0.03元,城建税余额为0.01元,正常的话应该没有,这个怎么调平
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
可不可以直接转到未分配利润
可以直接转到未分配利润
谢谢老师
不客气,同学,祝你生活愉快