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老师,您好,想请教个问题,本月开了一张技术服务费的发票,那本月怎么结转成本啊

2025-06-02 12:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-02 12:35

您好, 公司是主营什么的?

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快账用户2376 追问 2025-06-02 13:03

软件开发

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齐红老师 解答 2025-06-02 13:04

这个直接入成本就可以了

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快账用户2376 追问 2025-06-02 13:24

啥意思,怎么直接入成本?开了一张技术服务费不应该是收入吗,对应的成本怎么结转啊

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齐红老师 解答 2025-06-02 13:43

不好意思,看成是收到了,开了发票
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
这种成本 一般是成员的工资

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您好,技术服务一般是人工 借:主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2024-12-13
你好,你可以暂估一个成本的。
2020-10-16
你好这个有没有研发人员工资等,有这个可以做借其他业务成本,
2021-07-15
同学你好,这种情况下,可以不用结转成本了。
2024-04-11
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