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你好,生产企业当月增值税要交15万,出口退税单证收齐的金额是200万人名币,申报免抵退税申报表时,怎么报更有利于企业节税,直接免抵退税出口销售额那里填0吗?

2025-06-02 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-02 14:13

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-02 14:15

您好,不行的,必须如实申报出口销售额200 ,不可填0,怕涉嫌违法的。 2.申报后,出口进项26 可抵减内销应纳税额15 ,剩余11 可退税。当月增值税交0 ,退11 ,最优节税。 少报出口收入将导致多缴税(15 )且无法退税,还可能被处罚。

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是按增值税及附加表中“三.免、抵、退办法出口销售额
2023-05-18
这个是需要看具体的公司情况,没有退税,可能是因为期末没有留抵税额,也可能是本月需要缴纳增值税,因为存在内销的情况下,是需要缴纳增值税平账的
2020-12-13
同学你好 这个可以的
2022-06-16
生产企业出口申报退税,是要在金三申报系统B06表免抵退税里填出口销售额
2021-06-01
您好,这个26万是可以抵内销的销项税的,不是要交的增值税,我是不是理解错您的意思了啊
2023-05-20
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