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老师,你说我账上应交税费有0.39,不知道是怎么剩下的,我想给结平了怎么做凭证呢?

2025-06-02 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-02 15:47

不需要缴纳的应交税费,可以计入营业外收入;

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齐红老师 解答 2025-06-02 15:48

如果是应交城建税等税种;也可以冲销税金及附加 借:应交税费-应交城建税 贷:税金及附加

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快账用户5549 追问 2025-06-02 15:49

他是应交增值税-0.39

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齐红老师 解答 2025-06-02 15:53

借:营业外支出 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户5549 追问 2025-06-02 15:54

老师,这个营业外支出和营业外收入怎么用呢?

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齐红老师 解答 2025-06-02 15:57

应交增值税是负数0.39,一般是借方发生额大于贷方 也就是计提的少,发放的多 再加上对账困难(不清楚是到底哪一期少计提了,),所以一般计入营业外支出

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快账用户5549 追问 2025-06-02 16:14

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-02 16:25

您客气 期待下次与您合作

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不需要缴纳的应交税费,可以计入营业外收入;
2025-06-02
朋友您好,一张一张凭证做分录,做完后核对银行明细账是不是跟银行流水是一样的,都是这样做分录的
2024-05-23
去看一下这个原始凭证什么业务 根据业务确定科目
2024-05-23
你好  1. 要区分下业务的; 比如 生产多个产品的; 发生的费用先走制造费用归集 ; 然后  分摊到对应的产品成本去 ;  2. 第一个做; 借制造费用-维修费贷银行存款  ; 3. 第二个做  这个是买来给员工吃的吗; 好判断科目 ; 4.  借制造费用-低值易耗品 贷银行存款 ; 第三个做这个  
2023-06-01
您好,这个的话,是因为啥啊这个的
2024-05-23
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