抵扣清单 和你抵扣清单核对
老师您好,收到增值税专票后未付款,但已勾选认证了,并做账:借:应交税费-应交增值税-进项税额;贷:应交税费-待认证进项税额,后来这张发票冲红了,我是不是应该做:借:应交税费-应交增值税-进项税额 负数 ;贷:应交税费-待认证进项税额 负数,这样做对不对呢》
老师你好我做的账应交税费应交增值税进项税额的核对依据是什么?
老师你好,想咨询哈应交税费应交增值税进项税额核对的依据是什么?就是我账做完了怎样知道我的进项做的对不对?
老师你好,销售方开了红字发票,现在进项税额转出,分录: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做对吗? 我理解的就是从本月可抵扣的进项额里面冲抵。
老师,请问下,我做内账:买了东西有进项做账是:应交税费-应交增值税(进项税额),卖东西做销项是:应交税费-应交增值税(销项税额),没有计提的,当月实际扣税,就做:应交税费-已交税金,贷:银行存款,这样对吗?感觉是不是做错了,
建筑行业,EPC项目,设计到下游分包单位,开发票问题,合同问题,具体要怎么操作,会存在税差吗?有推荐学习的书籍,或者要去哪里学习EPC项目的财税知识?
电子税务局的三方协议已经签订,还可以修改吗
软件开发行业什么情况下可以进研发费用?
文化旅游公司,景区 学习哪个课程
同一批货物可以两个报关单吗,同个客户
你好老师18年小规模,不进账可以一直零申报吗
初级证一直没有年审和继续教育,影响考中级吗
多年未从事会计,知识全忘了,能直接学中级吗
年末已提取10%盈余公积,下一年年末出现亏损,会计处理是不是:借:盈余公积——弥补亏损 /贷:利润分配——盈余公积补亏 (,然后:借:利润分配——盈余公积补亏 ;贷:利润分配——未分配利润)?
老师,怎么加入班级群,怎么找不到呢
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快