你好,这个的话不能抵扣是不碍事的。
2024年年末暂估20万成本,年初取得发票已红冲,但是所得税汇算清缴税务局让调增20万,已经交了1万块钱税,账务上还应该怎么处理?
我们租赁对方公司的设备,但是对方的这台设备采购的时候没有发票,这样我们的租赁费能税前抵扣么?
老师,麻烦问下,有一张进项票未认证,但在认证系统里查不到,同一天同一单位开进来的另外一张发票可以查到,全量发票可以查到,认证模块了就是查不到,这是什么情况?
6月发5月的工资,工资表里扣的是5月的个人部分医社保吧?
老师,我们是出口企业,给客户邮寄了打样的样品,对方给我们转了费用,这笔费用我们没有报关的,那这笔费用需要做收入还是营业外收入?收入需要缴纳增值税吗?
我们本月销售了一批货物200万元已开票,对应的进项未开票支付了50万元,销售的货物是确认收入做主营业务收入,那这未开票的五十万成本是入主营业务成本还是预付账款?合同上的金额也是五十万。只是对方没有开票给我们。还是做暂估,摘要写暂估成本挂主营业务成本五十万,
老师好,一般纳税人,月销售额不超过10万元,附加税的减免政策是什么?
老师,您好!公司购买的报刊可以开专票来抵扣增值税吗?
老师好,问一下固定资产以残值价格进行报废处置,但没有和对方签合同,对方也不需要发票,这种情况印花税计税金额是按含税还是未含税
主营业务收入为什么0在贷方
可以当普票用对吧
对不抵扣就行了这个。