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我们本月销售了一批货物200万元已开票,对应的进项未开票支付了50万元,销售的货物是确认收入做主营业务收入,那这未开票的五十万成本是入主营业务成本还是预付账款?合同上的金额也是五十万。只是对方没有开票给我们。还是做暂估,摘要写暂估成本挂主营业务成本五十万,

2025-06-04 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-04 10:18

同学,你好 要暂估成本的

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快账用户2292 追问 2025-06-04 10:30

那这单我摘要就写暂估成本,然后接主营业务成本,贷银行存款,等后面他们开票的时候又红字这笔分录,从新价税分录做成本是吗

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齐红老师 解答 2025-06-04 10:30

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户2292 追问 2025-06-04 15:01

那要是收到货款我们没有开票,是做无票收入还是做预收

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齐红老师 解答 2025-06-04 15:05

同学,你好 一般是确认收入,做无票收入

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快账用户2292 追问 2025-06-04 15:34

但这个我们还没有发货给他们,所以做的预收

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齐红老师 解答 2025-06-04 15:34

同学,你好 那就做预收

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同学你好,收到发票时,借:应付账款,20万元,主营业务成本,30万元,贷:银行存款等科目,50万元。
2023-04-11
您好 借原材料 应付账款-暂估 贷应付账款-供应商
2023-04-11
你好,不需要做红字的主营业务成本
2021-01-15
同学你好 对的 是这样做的
2021-05-18
同学你好,你上月暂估的成本就是对应的这笔咨询费吗
2024-03-02
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