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2024年年末暂估20万成本,年初取得发票已红冲,但是所得税汇算清缴税务局让调增20万,已经交了1万块钱税,账务上还应该怎么处理?

2025-06-04 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-04 10:20

借:所得税费用或未分配利润 贷:应交税费-企业所得税

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齐红老师 解答 2025-06-04 10:20

借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款

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真实发生只有10万吗,借应付账款 贷以前年度损益调整借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润 ,所得税汇算清缴的财务报表是按2019年年末的数报, 多计提做纳税调整表 扣除下面其他中,纳税调增
2020-05-18
你好,去年的那个20万需要纳税调增 然后今年暂估的10万在明年汇算清交之前收到了发票,这个10万就不需要调增了。
2023-04-21
同学你好 没收到发票就要调增
2023-04-21
你好,把暂估分录冲了就可以的
2025-05-15
第一个,借利润分配未分配利润 贷应交税费、企业所得税, 借应交税费、企业所得税,贷银行存款
2023-01-13
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