您好,按9%来抵扣就可以了
老师,您好,税法上业务招待费是不能用于抵扣进项税的(用于简易计税项目、免税项目、集体福利或个人消费 非正常损失,贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务 不得抵扣)。然后我中秋节购买的月饼送给客户这一行为,也是可以计入业务招待费的。请问是视同销售吗?如果是视同销售,进项可以抵扣的。请问老师能仔细讲解我说的这两个业务有什么区别吗?
老师一般计税的餐饮企业,从蔬菜批发市场买的蔬菜,肉,蛋取得得普通发票可以计算进项税吗?那从农业生产者手中买的这些可以计算抵扣吗?
位于甲市的一家餐饮企业是增值税一般纳税人,享受生活性服务业纳税人加计抵减政策。2021年11月发生下列业务: (1)进口一批西餐调料,该企业按照海关填发的税款缴款书缴纳了进口环节增值税1.35万元。 (2)购入一批罐头,取得一般纳税人开具的增值税专用发票,注明金额20万元,80%用于企业经营,20%用于职工集体福利。 (3)从蔬菜批发市场购进肉、蛋、蔬菜,取得增值税普通发票,金额合计40万元。 (4)该企业当月取得现场餐饮收入含增值税金额127.2万元;现场制作食品外卖和送餐,取得含税金额26.5万元。 (5)该企业将一间位于乙市的“营改增”后自建的门面房出租给其他企业使用,收取含税租金21.8万元。
位于甲市的一家餐饮企业是增值税一般纳税人,享受生活性服务业纳税人加计抵减政策。2021年11月发生下列业务:(1)进口一批西餐调料,该企业按照海关填发的税款缴款书缴纳了进口环节增值税1.35万元。(2)购入一批罐头,取得一般纳税人开具的增值税专用发票,注明金额20万元,80%用于企业经营,20%用于职工集体福利。(3)从蔬菜批发市场购进肉、蛋、蔬。菜,取得增值税普通发票,金额合计40万元。(4)该企业当月取得现场餐饮收入含增值税金额127.2万元;现场制作食品外卖和送餐,取得含税金额26.5万元。(5)该企业将一间位于乙市的“营改增”后自建的门面房出租给其他企业使用,收取含税租金21.8万元。问题:实际可从销项税额中抵扣的进项税额,考虑加计政策吗。
.某酒店为增值税一般纳税人(纳税信用A级),位于甲市。主要提供住宿、餐饮、会议场地出租及配套服务。2021年12月发生业务如下∶(1)提供住宿服务取得不含税销售额120万元。(2)提供餐饮服务取得含税销售额300万元(含外卖食品收入40万元)。(3)提供会议场地及配套服务取得不含税收入160万元。(4)为调整经营结构,将位于邻省乙市的一处酒店房产出售,取得含税收入3400万元。该酒店房产于营改增前购进,购进时取得的营业税发票注明金额为1650万元。酒店选择按照简易方法计算缴纳增值税。(5)将位于邻省丙市的一处酒店式公寓房产投资于某物业管理公司,该房产2019年购置时取得的增值税专用发票上注明价税合计金额3600万元。评估机构给出的评估价格为4300万元(含税),双方约定以此价格投资入股并办理房产产权变更手续。(6)从农业生产者处购入大米、小麦共支付买价20万元,取得农产品销售发票。(7)从农贸批发市场购入蔬菜共支付买价16万元,取得普通发票。(8)从一般纳税人处采购餐具、床品等共支付不含增值税买价40万元,均取得增值税专用发票。)计算该酒店业务(1)的销项税额。
老师,固定资产清理的财务报表跟增值税申报表收入对不上,经营所税税是按账上的申报收入的,数据对不上申报表收入,税局也让更正报表,需要怎么处理
个人与公司收付款,个人挂的最多的是其他应付还是其他应收
老师 现在税务系统是变了吗?我进一家单位报税,然后再进另一家系统提示账号和密码不符。啥情况啊?
你好老师门市安装卷帘门,开劳务票合适吗
老师部分红冲23年一张发票,要怎么做账务处理,小企业会计准则
老师您好我们单位有工信局给的科研经费70万元这个具体咋样使用,后期工信局好像还要审查而且比严格,现在款项已经打过来,但对于咋样做账以及应对工信局的审查我都很迷茫不知道要咋样做
公司支付劳务派遣人员工资,并收到劳务发票(生产人员工资),如何记账做分录?需要记入应付职工薪酬吗?
现在收到1月份的专票,1月份我们还是小规模纳税人,现在是一般纳税人票能抵扣吗,要是不能抵扣,发票就不勾选吗,还是先勾选在做进项转出呢
2024年的银行手续费 2025年开的发票,开的专票,怎么做分录
企业24年汇算清缴之后有可抵扣亏损800万,计提了递延所得税资产。现在5月底的数据来看,已经利润总额达到了1000万,那么之前计提的递延所得税资产是不是要转回了?
相关的文件是哪一个,麻烦说下
你是从批发市场买的,他们不是自产自销的吧,也是进货来卖的吧
《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条第(四)项规定,纳税人从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜、部分鲜活肉蛋而取得的普通发票,不得作为计算抵扣进项税额的凭证。 如果是从自产自销的地方买就可以抵扣
是的,他们也是进来的
那这种是不能抵扣
要是开3%的专票可以加计扣除吗
这种是可以的,这种是能按13%来抵扣
我们是餐饮服务业
你们开票是按6%的吧