你好,你是一般纳税人吗
您好 我公司是出口退税率0% 出口率为0%,之前的会计本年有2个月开了外贸普票都按照有税率开了,本月我把错的那几份发票都开成了免税。请问我接下来该怎么处理?
您好,老师,小规模开具普通发票,一张发票开具了有1%和3%的税率,而且发票是上个月开具的,已经收不回了,请问这种情况应该怎么处理?
已经跨越了,出口发票0税率的开成13个点的了,应该怎样处理
出口企业免税的发票税率开成13%,现在已经跨月了,应该怎么处理
7月出口发票开成了13%税率,又跨月了,怎么处理,有20000的增值税怎么办
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
请问老师,企业收到的稳岗返还,是记到营业外收入的政府补助吗
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,
老师你好。我这边公司没有经营是零申报,然后个税因为长期零申报有风险提示,每个月就报了1000元,但是没有做账,这个在企业所得税申报时如何申报?
是的,老师
你好,这个你要找税务局,要么就当内销处理。
这个税务局会怎么处理?
你好,一般就是当内,一般就是当内销或者叫你重新开发票。
这种情况下自己是不能处理的对吗?
你好你如果想自己处理,你就当内销处理。
老师,如果找税务局的话,这个月申报期怎么报?
你好,这个月先正常报了。 按有税率报。
老师,这部分就是有税费的是吗?下个月的话,再红冲,开零税率的对吗?
你好,是的,正常就是这样了。
这种情况,税务局会同意吗?
你好,一般都是这样处理。你可以问下你那边税务局。
老师,问了税务局还没有回复,这种情况下,下个月自己不能直接开红字发票,然后重新开具一张0%的发票对吗?
你好,因为你这个跨月了。还涉及出口。所以要等他们回复。不急,这个月刚开始呢
这个月申报应征税收人,免抵退申报未开票收入。然后红冲发票,开正确的票,下个月申报的时候都冲回来
老师,税务局那边回复了,这个是怎么操作我不太明白
你好,是的,一般都是这样操作。
老师,这种情况下,是未开票收入那栏填写带税率13%的红字吗还是0%?本身开具的发票申报报表的时候,就是关联上的
你好,这个是填入0的了。因为你是当出口。
不过这个事,老师还是觉得先跟税务局确认。