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老师,你好,我有一张出口的普通发票应该是0税率的,开成了带税率的,已经跨月了怎么处理

2025-06-03 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-03 09:54

你好,你是一般纳税人吗

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快账用户6252 追问 2025-06-03 09:55

是的,老师

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齐红老师 解答 2025-06-03 09:56

你好,这个你要找税务局,要么就当内销处理。

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快账用户6252 追问 2025-06-03 09:57

这个税务局会怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-06-03 09:57

你好,一般就是当内,一般就是当内销或者叫你重新开发票。

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快账用户6252 追问 2025-06-03 10:00

这种情况下自己是不能处理的对吗?

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齐红老师 解答 2025-06-03 10:00

你好你如果想自己处理,你就当内销处理。

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快账用户6252 追问 2025-06-03 10:15

老师,如果找税务局的话,这个月申报期怎么报?

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齐红老师 解答 2025-06-03 10:16

你好,这个月先正常报了。 按有税率报。

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快账用户6252 追问 2025-06-03 10:18

老师,这部分就是有税费的是吗?下个月的话,再红冲,开零税率的对吗?

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齐红老师 解答 2025-06-03 10:19

你好,是的,正常就是这样了。

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快账用户6252 追问 2025-06-03 10:20

这种情况,税务局会同意吗?

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齐红老师 解答 2025-06-03 10:20

你好,一般都是这样处理。你可以问下你那边税务局。

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快账用户6252 追问 2025-06-03 10:32

老师,问了税务局还没有回复,这种情况下,下个月自己不能直接开红字发票,然后重新开具一张0%的发票对吗?

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齐红老师 解答 2025-06-03 10:33

你好,因为你这个跨月了。还涉及出口。所以要等他们回复。不急,这个月刚开始呢

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快账用户6252 追问 2025-06-03 11:14

这个月申报应征税收人,免抵退申报未开票收入。然后红冲发票,开正确的票,下个月申报的时候都冲回来

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快账用户6252 追问 2025-06-03 11:15

老师,税务局那边回复了,这个是怎么操作我不太明白

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齐红老师 解答 2025-06-03 11:15

你好,是的,一般都是这样操作。

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快账用户6252 追问 2025-06-03 11:19

老师,这种情况下,是未开票收入那栏填写带税率13%的红字吗还是0%?本身开具的发票申报报表的时候,就是关联上的

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齐红老师 解答 2025-06-03 11:19

你好,这个是填入0的了。因为你是当出口。

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齐红老师 解答 2025-06-03 11:19

不过这个事,老师还是觉得先跟税务局确认。

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