铝材出口目前不适用出口退税政策,也不适用免税政策,而是按照正常征税处理。
老师,你好。我想提问关于出口免退税的问题:我们公司是自产自销的农业企业,出口退税需进项专用发票,我们开具的普通发票能否适用出口退税?
老师你好 问题1:退(免)税政策-出口免税并退税税率为0%,那免税政策只免税不退税不也是0%税率吗? 问题2:“征税政策”就是正常纳税对吗?
老师,那个退伍军人没人没年减免税那个政策是刚开始的吗?政策用到什么时候啊?万一不小心人家没有了 ,我们还在用就惨了,因为我们公司很多退伍军人,那这样我们的进项税就用不完了,进项税可以退税吗?
老师,我现在有一批货物出口后由于各种原因,现在退回中国国内,按照进口的方式交了增值税和关税,那么现在还要再次出口,那么还用原来的那张进项采购发票做出口 退税吗?(第一次出口没做退税就退回了),还有关税是不是也抵扣成本
老师好,我们之前没有出口现在有业务了要做出口了,商贸出口,请问退税退的是什么税,开出去不是免税的吗?难道是退进项发票上的税吗?
案例22.某企业经销单一产品,经营前景十分良好。为加强管理,决定于本年第二季度起建立全面的预算管理制度,为此搜索了下列各项资料:(1)该商品每件售价为16元,进价为10元,由于销路极好而进货较为困难,故要求期末存货应保持相当于次月销量90%的水平。(2)最近几个月的实际和预计销售量如下(单位:件):表12—1预计销售量月份1234567实际销售量10000(实际)12000(实际)14000(实际)17500(预计)22500(预计)30000(预计)25000(预计)(3)进货的价款,于进货当月支付50%,其余部分于次月付请。(4)售出货款的价款,当月收得25%,次月收得50%,其余部分可于再次一月全数收回,坏帐极少,可以不加考虑。(5)每月营业费用如下:变动销售费用:每件2元,于售出货物的当月支付:固定销售和管理费用:41700元/月,其中折旧费用1500元,预付保险费摊销1200元。(6)预计于5月份购置固定资产25000元,以现金支付。(7)企业于每季末宣布发放股利12000元,于次季度的第一个月以现金支付。(8)3月末的资产负债资料如下
请问电商食品店需要办理食品许可证吗
老师你好,物业公司里的绿化支出,买树苗,租用登高车据树枝,这些进成本还是进费用?
请问本月发生的车间人员工资,电费,房租是如何账务处理?没有开具销售发票可以结转主营业务成本吗?
36.(20.0分)2020年1月1日,科达公司的董事会批准研发A新型技术,截止至12月31日,该公司在研究开发过程中发生材料费用100000元,人工费用50000元,以及以存款支付的其他费用200000元总计350000元,其中,其中符合费用化支出(研究阶段)为50000元。2020年12月31日,该项A新型技术已经达到预定用途。另外,2021年1月1日将持有的B专利权转让给甲公司,开具增值税专用发票,注明价款500000元增值税税额30000元,全部款项已收到存入银行。该B专利权的成本为600000元,已摊销220000元。(共计20分)要求:(1)请计算A无形资产的入账价值(2分)(2)写出发生研发支出的会计分录(6分)(3)写出2020.12.31达到预定用途的会计分录(6分)(4)写出转让B专利权的会计分录。(6分)
36.(20.0分)2020年1月1日,科达公司的董事会批准研发A新型技术,截止至12月31日,该公司在研究开发过程中发生材料费用100000元,人工费用50000元,以及以存款支付的其他费用200000元总计350000元,其中,其中符合费用化支出(研究阶段)为50000元。2020年12月31日,该项A新型技术已经达到预定用途。另外,2021年1月1日将持有的B专利权转让给甲公司,开具增值税专用发票,注明价款500000元增值税税额30000元,全部款项已收到存入银行。该B专利权的成本为600000元,已摊销220000元。(共计20分)要求:(1)请计算A无形资产的入账价值(2分)(2)写出发生研发支出的会计分录(6分)(3)写出2020.12.31达到预定用途的会计分录(6分)(4)写出转让B专利权的会计分录。(6分)
老师你好,会计学堂有没有科学计算器使用方法的教学视频,准备考中级的,请给链接
我们是商场租赁,客户要求补开去年24年的房租发票15万元,可以给他开票吗,
老师,你好,我是小规模出口企业,3月份收到了外汇,4月10号出的报关单,我们应该几月份确认收入?
老师,异地项目先干活,还没立合同,办理外经证时,大约估个金额申报可以么?最终与合同金额有差异的话怎么解决?会有哪些风险呢?
有相关文件吗
铝材出口退税自2024年12月1日起被取消。 - 出口增值税政策包括增值税零税率、出口免税和视同内销征税
老师,我5月份开了0税率发票,6月份才知道不能退税,我红冲发票开13税点发票是在6月份,那么我申报5月份所属期增值税是正常按免税销售额报还是按无票收入申报
你好,这个可以正常按0税率申报。 不过,建议你问下税务局看当地有没有别的要求。