可以修正24年增加费用加8万元。
比如23年的费用,23年没有计提,跨年24年才拿到24年开具发票,这种情况跨年发票怎么处理?分录怎么写?税务上汇缴清算怎么填写?我知道可以当作今年的发票用,小白就想学习一下跨年发票分录和汇缴清算怎么处理?还有一种24年汇缴23年的企业所得税后才收到发票,那税务上怎么处理?
老师,下午好,一社会团体24年1月才做税务登记,23年的时候有进行法人换届所以做了审计。当时8月份收到一笔5万元,做了无票收入。没做税务登记所以没有申报。现在问题是24年1月做了税务登记后就开了这发票5万元。那24年我这边要怎么处理呢?
老师,有个问题请教,我们24年6月份才收到23年的房租发票500万,过了汇算清缴的时间,发票是24年开具的但是备注的租期是23年的,我放在24年开始摊销可以吗,也就是滞后摊销。而且我们24年的发票极大可能在25年6月左右才能收到或者更晚时间,也就是24年的房租继续放在25年进行摊销!
老师请问下,我这边有50万的房租成本24年摊销,但是我不确定房东可能在汇算清缴的时候给我们开票,我现在能不能只在24年摊销25万,到时候不开票只调增25万成本。因为我现在有很多3个点的加工票不能用,加上去后成本太高了
24年12月一笔支出分录写的借管理费用贷银行存款,金额5万,对方没开发票,,25年1月退回给我们5千,小企业会计准则,分录写借管理费用负数可以吗老师,25年2月取得45000的发票,24年汇算清缴只需要调增5000是不是就可以了呀
老师,请问收到报社退还的评审费,要怎么入账?之前开的专票,已经确认了进项税,现在退还的款项冲之前的科目需要去除进项税额么?具体分录麻烦老师告知一下。谢谢之前入的管理费用—其他
老师你好 请问24年汇算清缴过了 可以冲红上年度的发票吗?
您好老师 我们是汽车销售企业,销售了一台车, 借:应收账款——客户122900 贷:主营业务收入108761.06 应交税金——应交增值税——销项14138.94 主要是还有2000是线上定金 后期厂家以折让形式返还给我们 请老师帮忙写一下2000线上定金的分录,以及厂家返回折让后如何做账的处理 谢谢老师
工商年报隶属企业名称是什么?
老师,请问老板投资a公司,用a公司去投资b公司。优势是居民企业之间免分红和股息的税,弊端是什么?
老师您好!请问一下,建筑工程材料票是否要入账?挂靠方,只做内账。谢谢!
老师,公司的股东A转给公司的实缴资金是10万,但是他是以他老婆的个人账号转入公司,而且上面备注的是转账,不是投资款。这种可以作为股东A的实际投资款吗?
老师非盈利组织需要报工商年检吗?
个人去税务局代开自己劳务费发票,请问个税和增值税起征点是多少
老师,请问收到报社退还的评审费,要怎么入账?之前开的专票,已经确认了进项税,现在退还的款项冲之前的科目需要去除进项税额么?具体分录麻烦老师告知一下。谢谢