你好,你所属期要做到2014年的吗?
财云启软件如何帐套导出
老师,工资社保从计提到发放的分录可以发一下吗
老师您好!这个营业收入增长20%,那息税前利润和这个增长率什么关系,怎么推导过程,我想理解下过程
老师你好!第三方评估入账的固定资产可以在税前扣除吗?
老师咨询一下,现在资产负责未分配利润是负数,老板想变更法人,股权转让,是一人有限公司,实投50万,可以平价转吗,都需要交那些税?
老师,你好,公司成立前的业务,公司成立后可以补开专用发票吗?
承兑付给别人怎么付款
老师你好!我们是一般纳税人,收到普通发票,税金没有抵扣的,就是直接做到成本里面吗?借:主营业务成本 贷:应付账款
销售合成金属制作的小饰品,十几块钱的耳环戒指这些,开发票的时候商品和服务税收分类编码选择什么?货物和劳务名称选项什么?
老师:公司员工在其他地方缴纳社保,在我单位不用缴纳?我单位也如实做工资和个税申报。前会计在申报个税时,觉得没有社保有问题,把社保个人扣除部分,加到工资总额,个人觉得她这样处理不对的。
不需要的税务局让做到5月份申报的时候做未开票处理
做到2025年的5月月份申报表上做未开票收入
确认某某业务收入借预收账款14800×6.119 销售费用,服务费14800×6.119×13%, 贷主营业务收入14800×6.119 应交税费,应交增值税销项 结转xx成本 借主营业务成本 贷库存商品 增值税在附表一销售货物13%第5列、第6列里面填 企业所得税在营业收入里面填写。
怎么还有服务费,这个是没有真实的业务的
因为你们承担这个增值税呀,你出口的是不含税的金额,这个14800×6.119,这个是你的不含税金额,你收到了一共这些钱不是。
没有真实的业务,税务局知道要求你们按照无票收入是么吗?是的话,那也得做
没有收到这笔款子,是税务局导数据导出来一笔金额
借营业外支出14800×6.119×1.13 贷主营业务收入14800×6.119 应交税费,应交增值税
确认收入的改成这个。