你好,这个你可以在月底的时候做就行
老师,请教下,工会没有独立账户核算,公司一直这样处理,年初计提做:借:管理费用-工会 贷:其他应付款-工会,然后工会福利支出借:其他应付款-工会,贷银存。这个月工会支付一笔费用,但是发票需要下月才开,那我这个月如何记账?
老师好,我想咨询一下。上个季度前面一个会计把工资金额计提多了。而且科目也挂错了,我公司是建筑行业。前面会计计提工资没有分项目去计提工资,全部挂入管理费用底下。那我这个月要怎么更正会计分录呢?
老师请问一下,上个月银行支付房租6804元,会计分录借:待摊费用 房租6804 贷:银行存款 6804 到了这个月摊销时借:管理费用 2268 贷:待摊费用 2268 但是也收到了6804元的普通发票,我想问一下针对这个发票要怎么做账?
老师,您好,我想咨询一下,我们公司把2021年12月份的费用到2022年1月份才报销,报销费用的发票也跨年了,这个怎么处理呢?费用有几万块钱,这个费用,可以在本年1月份入账吗?
老师 咨询个问题就是A公司有张商业承兑汇票到期无法支付要求线下清算重新开一张一个月到期的商票,股东1交给股东2处理这个事情,股东2同意了搞线下支付然后再重新开一张一个月到期的商票(会计没再给股东1确认这个事情) 会计到网银上点了线下自动清算对方也重新开了一张两个月的商票 会计这个操作属于违规账务处理吗? 对会计的罚款属于经济处罚吗?
比如4月提前支付 5月底确认吗?
你好,是的,就是这样。属于几月的费用,就在几月月底确认就行。
一般提前月份 是25号 。比如4月25号支付下个月费用,这样5月31日确认处理?还是也是25处理好
你好,这个没有关系的。只要确认在5月就行。
谢谢老师
你好,不用客气的了。