你好,你把这几个数填入一个空白的资产负债表,然后差额计入到未分配利润 然后就按这几个数据作为期初数起账。
我新接过来一家单位,银行账户余额只有几千块钱,但是账面银行余额有400万,往来借款非常多。这个怎么处理
老师 ,我中途建账,只有个银行余额,其它全没有,我不录期初银行余额,出完账我的资产负债表也是平的,但是我的银行余额对不起来,怎么处理,要录期初银行余额么,如果录的话,另外一个科目挂那个科目?
导出来的科目余额表为什么有些有二级科目,有些没有。而且科目余额表的期末往来那几个科目对不上资产负债表的期末数是什么原因老师
半路接的一个公司,建账时往来科目只建期末有余额的嘛
老师,这几个往来款,账龄要怎么从科目余额表里面取数?
建筑行业,EPC项目,设计到下游分包单位,开发票问题,合同问题,具体要怎么操作,会存在税差吗?有推荐学习的书籍,或者要去哪里学习EPC项目的财税知识?
电子税务局的三方协议已经签订,还可以修改吗
软件开发行业什么情况下可以进研发费用?
文化旅游公司,景区 学习哪个课程
同一批货物可以两个报关单吗,同个客户
你好老师18年小规模,不进账可以一直零申报吗
初级证一直没有年审和继续教育,影响考中级吗
多年未从事会计,知识全忘了,能直接学中级吗
年末已提取10%盈余公积,下一年年末出现亏损,会计处理是不是:借:盈余公积——弥补亏损 /贷:利润分配——盈余公积补亏 (,然后:借:利润分配——盈余公积补亏 ;贷:利润分配——未分配利润)?
老师,怎么加入班级群,怎么找不到呢
老师,是填起初数里吗
你好,是的,就是作为期初数
只填起初,借方,贷方,年初余额,都不用管,是吗
你好,是的。你期初,比如现金期初,就是现金借方