同学,你好 往来账,是和法人的往来账吗?
就是是这样的,5702账户之前没有做过帐,也没有钱款往来。突然这个月就有个销户的单子,我要怎么做账?借:银行 贷银行5702,那5702贷方就有余额了。
我新接过来一家单位,银行账户余额只有几千块钱,但是账面银行余额有400万,往来借款非常多。这个怎么处理
老师 我去年从代账那接过来帐 银行是平的 但是很多客户不合作了还有往来款余额,还有的我核对了银行和发票 帐是平的 但是往来款挂着我们预收10万 银行我不能动 这种情况 怎么处理呀
老师好,我们公司要注销,现在账面银行余额88万,其实只有一万多,其余款项是当时注册时验资转出,这个钱肯定收不回来。需要怎么处理呀?
老师,我是在会计公司上班, 1.我这有一家做交接过来的公司,是小规模纳税人,去年成立的,没有账本,电子税务局也没上传过财务报表,老板之前从没给过会计银行回单和对账单,但是过来的科目余额表有银行余额,这个银行的余额我怎么调呢,银行的流水我是不是要从头开始补吗 2.我这还有一家是一般纳税人,18年成立的,没有账本,没有科目余额表,今年从1月份到今年10月份银行有流水有余额,但是今年的税都是0申报,我从11月建账的话,这个银行流水我从几月份补呢,这个银行余额我怎么做分录呢
董孝斌老师你好,请问之前有一张金额比较大的进项票,我想随时知道查询这张票代账会计是否有撤回……我应该怎么办啊?
老师看这个发票,很这100元的财务费用,是什么关系,发票就在凭证后面的
老师请问,送餐厅农产品,蔬菜哈,送的时候是混合几种装一包。进项没混合蔬菜进项,可以开出去吗。
这个季度盈利 以前年度是亏损的 那这个季度申报所得税的时候会弥补以前年度亏损而不用交所得税吗
老师,请问挂靠费进什么科目
请问,发行股票取得长期股权投资30%份额,发行股票的佣金能不能计入长期股权投资的初始成本?
老师,账务处理时,借:其他应收款。贷:银行存款,这样的分录对吗?我刚来公司,老员工是这样做的,还有社保的计提借:管理费用-社保,其他应收款,贷:其他应付款,支付社保时,借:管理费用,其他应收款,贷:银行存款, 我同事的操作把我整抑郁了,可以这样做分录吗
老师好,我单位是物资采购,采购一批空调,销售出去,打孔的费用是我单位承担,需要找人打孔,找个人划算还是找公司划算?这部分是几个税点?可以抵扣吗?
老师请问一下,怎么在公司个税系统上操作退税。
老师,25年5月做账借:利润分配-未分配利润,月底要从贷方结转吗?要先结转到本年利润吗?
有法人,也有其他人的
同学,你好 到年底,把钱还回来,不然就做分红,缴纳个税
账面余额多,银行账户余额少,钱怎么还啊,可以现金还么。
很多和公司的往来,钱都要不回来了。
同学,你好 钱给谁了,就让谁还,往来款需要平的
根本还不上,能用现金还么
银行账都对不上,我可以做一个调账么,把往来调平
同学,你好 用现金还,你账上现金余额那么大,实际上还是没有,这和银行存款余额大,实际上没有,是一个性质的