你好; 是的。 要录入 期末余额的; 是的
老师,我新接了一套账,建账的时候,是不是按照科目余额表的期末余额建账?
老师接手的公司之前没有建账,现在我从10月份开始建账,按她9月底的余额表重新建账,输入期初余额有些科目里面有很多二科目,但我现建账期初只能输一级科目的余额数的
制造业公司半路建账,之前没有正规的做账!就只有收支余,往来账!要怎么接手建账呐,期初怎么来!
公司半路重新建账,有一个其他应收款科目期初余额建少了,现在公司账户到款,其他应收款冲成负数了,该怎么调账呢
半路接的一个公司,建账时往来科目只建期末有余额的嘛
这个月有一点进项税额,我在税务系统上认证了,那请问凭证可以直接做一笔进项税额转留底税额吗?
老师,会计主管跟总账会计是一个岗位吗?
许多企业由于上市和短期借贷较困难,常采用紧缩的投资策略,什么意思?借贷困难不应该多流动资金,选择宽松政策吗
老师,你好!员工出差住宿费开了这个发票,可以抵扣是吧,第三方开的。
老师:应收账款辅助核算除了客户还能关联其他嘛
甲公司将其一栋写字楼经营租赁给乙公司使用,并一直采用成本模式进行后续计量。2x23年1月1日,该项投资性房地产具备了采用公允价值模式计量的条件,甲公司决定对该投资性房地产从成本模式变更为公允价值模式计量。该写字楼的原价3000万元,已计提折旧1500万元,已计提减值准备250万元,当日该大楼的公允价值为3500万元。甲公司按净利润的 10%计提盈余公积。不考虑递延所得税等因素的影响,则该事项对"利润分配﹣﹣未分配利润"科目的影响金额为()万元。会计分录及计算步骤
老师好,个人开设计费发票不开公司,是怎么收税的,如果必要开一个个体户是怎么收税的,一年大概开10万,怎么样合理开票,这两种分别是怎么收税的,要详细点,包含所有税,不只是增值税
我公司是合作社,生产销售鲜食玉米,属于自产自销,玉米秸秆做成草包销售了,属于其他业务收入,其成本是燃油费和折旧费,我是否可以直接把制造费用里的折旧和燃油费结转到其他业务成本?
老师,我3月份收到了4-6月费用发票,已经抵扣,借:进项税1 贷:预估税额1,4-6月照常计提费用,借:租金2,预估税额1,贷:应付账款3,4-6月款项一直未付,在5月对方将该票冲红了,我现在要补交这笔增值税,我该怎么做会计分录啊,谢谢
库存材料作为装修物料进行使用,如何做账?
有些往来科目期末已经冲为0了,不用新建了吧
你好; 是的; 就不用了。 截止 期末的数据是0 的; 那么你期初就不用录入的