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老师你好、请问一下、我们用旧机械置换了一台新机械、旧机械抵了13万、总价100万、票开给我们100万、我们给现金87万、其他的13万用旧机械抵了、请问这13万账要怎么做啊、旧机械已经报废了、算我们处置二手机械的话还要交税、

2025-06-04 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-04 10:35

同学,你好 就是处置旧的机械,要缴纳增值税的 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:其他应收款  13 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销

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快账用户5827 追问 2025-06-04 10:38

不交不行是吧、那我们跟他们家这个账上始终有一个13万应付款、这怎么平账啊

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齐红老师 解答 2025-06-04 10:39

同学,你好 是的。 你做的分录发一下,不会有应付挂着的

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快账用户5827 追问 2025-06-04 10:44

那我们用旧机械抵也没开销项票出去、交税就按未开票收入交吗

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齐红老师 解答 2025-06-04 10:45

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户5827 追问 2025-06-04 11:00

13万、我们要交多少税啊

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快账用户5827 追问 2025-06-04 11:01

不开票的情况下、改交多少税

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齐红老师 解答 2025-06-04 11:03

同学,你好 你是一般纳税人 13/1.13*0.13=1.5

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同学,你好 就是处置旧的机械,要缴纳增值税的 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:其他应收款  13 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销
2025-06-04
借,固定资产清理20 贷,固定资产20
2023-01-07
你好,也是缴纳增值税 借:固定资产清理(净值) 累计折旧 贷:固定资产(原值)
2020-11-11
第一个开办公用品和旧机械的就可以的,具体的什么机械你说一下的,这里没法给你写 你们给对方开专票,对方是一般纳税人,一般计税的收到可以抵扣。
2024-05-20
你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
2024-03-20
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