借,固定资产清理20 贷,固定资产20

您好,老师。我想咨询一下,我做了一家机械租赁公司的账,因为各种挖机和车都没有发票入账,税局当时同意口头实物入账抵扣成本,然后每年大量开票,所有增值税附加税印花税全部申报,只有企业所得税老板说全部用挖机操作手工资抵掉,让下面人传电子版工资给我,我当时就要工资表金额申报了报表但是没有做账因为手里没有他们签字的工资表只有电子版,后面就转入财务公司做了,如果以后查我没有做账我犯法吗?
“纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。” 老师好,我现在进了一家做有机食品出口公司,他们从农户手上采购有机蔬菜。正好今天早上我看到这个税务局发的东西了,请问如果我们和农户采购蔬菜,他们没有发票,比如采购款是一万元,买进来直接销售出去的,是用 10000×9%=900 算进销税额,9100算付款额吗?
二、A公司为商品批发零售企业,为增值税一般纳税人。2019年9月,公司的有关经济业务如下。(1)购入商品一批,不含税价为600万元,增值税专用发票注明税款为78万元,款项已支付,有关单据已经经过认证。(2)将本月购进的10个手机赠送某常年客户。此款手机账面的不含税销售价为3000元,单位不含税采购价格为2000元。(3)因经营管理不善造成展示的上月购入的20台电视机被盗。该款电视机的单位购进成本为6000元(有关增值税已经计入进项税额)。(4)本月购买一批装饰材料,用于装修销售大厅。增值税专用发票上注明的货款为300000元,税款为39000元。(5)本月开的普通发票上注明的销售金额合计为1130万元。公司本期计算申报的增值税税额如下:进项税额=96+0.2*10*16%+4.8=101.12(万元)销项税额=1160*16%=185.6(万元)应交增值税=185.6-101.12=84.48(万元)要求:指出该公司在计算本月应交增值税中的错误,并指出A公司本月实际应该缴纳的增值税。
老师 我想问下我们公司购买二手的挖机用于使用,金额为20万。这个二手挖机是10年以前的机械,所有我没有计提折旧,现在要出售这台挖机,价格为9.8万,我该如何做账务处理,并且出售的这台挖机没有开票,是卖给个人的,我如何填写增值税申报表,我们公司是一般纳税人
老师好,我司是从事白酒销售的,有几个问题咨询下: 1.将购买的白酒无偿赠送他人是否要作视同销售,若要的作视同销售,是以进价还是我们的销售价为计税基础?如何作分录? 2.视同销售的部分在增值税申报表上的收入那栏填上价格后,实际我们并没有收到钱,这样增值税申报表收入与我们账上的收入的是否就会不一致,两者差异如何处理? 3.我司从酒厂进货的话,可以享受达到一定销售量时,厂家会有10%的返利,只是不给钱,而是折成白酒给我们,对于返利的白酒我们该如何作账,会计分录怎么做
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
借,银行存款9.8 资产处置损益,差额金额 贷,固定资产清理20 应交税费,增值税
申报表,填写未开票销售处理
老师 填写到未开票收入,增值税申报表的收入和利润表上面的收入是不是不一致?如果不一致有没有影响?
不影响啊,你这个是会计和税收口径差异,这个是正常的。
老师 出售固定资产在这个净损失能否税前扣除?
这个可以税前扣除啊,这个可以的。
老师 在汇算清缴时将出售的固定资产填写到哪个表呢?应该如何填写?
会上的时候有一个专门的那个资产的损失的填写那个表直接填就行。
老师 这个资产处置损益能用营业外支出代替吗?报表上不显示这个科目
可以的,可以用营业外支出。