你好,这个你按1500估计税务局这边过不了。
老师您好!我公司去年五月份购进小轿车一台,百分之十三的进项税已经全额抵扣了,并且按照税法有一条说企业购进五百万元以下的机器设备还有运输工具可以一次性进成本费用,所以我们一次性提足了折旧,现在公司想变买卖这台车我想问增值税怎么交?买的车钱怎么入账呢?走固定资产清理?还是进营业外收入呢?请老师指教!
老师,你好!我公司是医疗器械有限公司,卖货物给医院,医院要求赠送一台电脑给她们,请问我这个电脑该怎么做账务处理,我们买了电脑也收到发票了
老师你好!与医院签订了试剂合同(一个品种),上家是生产厂家一个品种要配套消毒液使用,上家把一个品种本来销售价是704元,分成了主产品499元+配套消毒液205元 合计:704元开发票给我们。但是开给医院的发票和出库单只能体现主产品,不能有配套的消毒液。相当于是赠送。请问这个消毒液一直在库存中无法下账,实际我没得货了已送出。这种情况下我做无票收入申报,借:现金/银行存款,这种本来就收不回来的钱要怎么操作呢?或是借销售费用吗?
老师,请教一个外贸免税进口的问题,A公司中标和医院签合同采购外贸免税设备100W,A委托B进出口贸易公司采购,设备是免税,A付款给B采购,B采购后直接交货给医院并给医院形式发票等资料验收合格后,医院付款给A100W,这个业务过程中因为是外贸免税A没有购进和开具相关发票,只有金额进出怎么做账呢?这个业务究竟怎么样做才是完整通畅的呢?请赐教!
老师好,小微企业小规模,请问我们销售给医院设备2万元赠送该设备检测试剂2万元。发票开的设备两万没有备注试剂。请问这个合同怎么写对企业有利?签合同时写个该设备包含2万元试剂?账务处理需要注意什么呢?
老师,手工账,转财务软件,怎么建账,都需要哪些期初数据
老师上午好,我们公司是园林绿化公司,是小规模纳税人,然后季报产生交的企业所得税,增值税,还有附加税,还有印花税,这些交完之后的税,我把完税凭证打印出来了,然后我要是用财务软件做账的情况下,账务流程应该怎么做呢?麻烦老师把分录帮我写出来一下呗
用友t6能资产负债表重分类吗?
股权转让时,注册资金4000多万变成10万,他变更这个是过户可以更便宜吗?
建筑劳务公司已有安许证和施工证,然后也是一般纳税人,是否意味着不管是劳务人员工资、施工时采购的辅材、租赁回来的设备等,在与总承包方结算时,可以直接开9%的工程服务发票?
老师,我3月份收到了4-6月费用发票,已经抵扣,借:进项税1 贷:预估税额1,4-6月照常计提费用,借:租金2,预估税额1,贷:应付账款3,4-6月款项一直未付,在5月对方将该票冲红了,我该怎么做会计分录啊,谢谢
老师新接手了一家公司!之前的会计是年结账!每月不结转损益月结账!自己按科目余额表编制财务报表!老师您遇到过吗?这样做专业吗?
老师,当期有出口退税,没有申报出口退税,增值税申报表抵退税额要填写吗?
老师,以前年度暂估所得税调整了,账上没有同步调整,现在怎么调整账上的应付暂估?
老师24年工商年报!如果25年4月份认缴了500万,请问工商年报时加上25年这500万吗?还是只报截止到24年的数呀?
税务局会要求视同销售了。
实质是捐赠呢?
你好在税务局这里都是视同销售。
捐赠也是视同销售是吗?怎么做分录呢?
你好,借营业外支出,捐赠支出贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。
那这个收入价格怎么确定呢?实际收到的是1500
你好,按市场价来确定。
增值税和所得税都要按照市场价确定吗
你好,是的,因为你进来跟出去其实价格可以差不多,所以最终也没有什么税。
那汇算清缴需要调增多少呢
你好,你这个直接捐赠的,不能税前扣除。
比如这个设备成本35万,市场价45万,那汇算清缴调增45万还是10万?
你好,这个是45万的金额了。
那确认收入不可以结转成本35万吗?
你好,可以结转35万成本。这个没问题。
那调增45万,成本调减35万,最终不是调增10万吗?
你好,对,整体下来是这样。
那实质上就是调增差额部分金额是不是
你好,是的,就是这样理解。