隐瞒收入 补税的风险 那你看下你这样做的话会不会收入小于成本 如果这么跟税务局解释的话,他会要求你们系统销售50

老师,含税成本怎么算?
老师们,公司向高校购买一项专利,总费用是10万。预付了3万,银行支付。待专利转认认定成功后,高校后期会开发票。再付余下的7万。现有政策 企业所得税:专利用于研发形成无形资产,按成本 200% 税前摊销; 间接优惠:高校转让专利免征增值税,你司无需承担税费转嫁成本; 本地补助:可申报潍坊科技成果转化补助(需符合当地条件)。 核心:先做技术合同认定登记,再享受优惠。 像这类型如何分步做完整的分录
老师,我在10月份收到的专用进项票,在10月份没有勾选认证,在10月份这个进项税我怎么做账?
资产负债表重分类资产就超过5000万了,其中有一项其他应付款90万,去年就完工了,但因对方老板重症破产,不能开发票给我们,这次费用我们能否在今天1月做无票支出到费用里去?这样子的话,重分类我们的资产总额也不会超过5000万,但是这么做的话是否会有风险呢
资产负债表重分类资产就超过5000万了,其中有一项其他应付款90万,去年就完工了,但因对方老板重症破产,不能开发票给我们,这次费用我们能否在今天1月做无票支出到费用里去?这样子的话,重分类我们的资产总额也不会超过5000万,但是这么做的话是否会有风险呢
朴老师,请问一下我公司是外贸公司,采购一款商品A,是从广州,惠州,温州采购的,我的售价都是一样的,报关出口是在一行提现,但是我的境内货源地只能填一个(报关说的),那么我该怎么填?
老师,港杂费是要开免税还是要开带税率的发票,货代说他没办法开免税的
老师固定开销有哪些。。
请问这道题从哪里判断是权益结算,行权时的资本公积其他资本公积为啥是2400,请详细解释一下行权的原理及流程
老师,上月税务系统给我推送了15条0退税率的商品,我这个要怎么处理,发票是单独开吗,开普票还是专票,我咨询了一些人说要开普票,如果开了普票是不是就不能抵扣进项税额了,视同内销要交附加税吗
老师您说的系统销售50是什么意思;收入没有小于成本;混凝土行业有些情况确实是这样,最后以甲方图纸为准结算。这也不算隐瞒收入吧,甲方没有给图纸量以外的钱,我们没有收到这笔收入呢
视同销售50,刚才写错了 可是你剩余的那50没有体现 混凝土销售目前没有听说过以甲方的图纸量为准的 不给钱的倒是很多
老师麻烦问一下,像我刚说的这种情况,属于税费规定的视同销售的哪种情况呢,谢谢
根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或个体工商户的下列行为视同销售货物: 代销相关: 将货物交付他人代销 销售代销货物 跨机构移送: 统一核算纳税人跨县(市)移送货物用于销售 特定用途: 将自产、委托加工货物用于非增值税项目 将自产、委托加工货物用于集体福利或个人消费 所有权转移: 将自产/委托加工/购进货物作为投资、分配给股东或无偿赠送 最后一个
好的,谢谢老师解答,还有个问题,23年年底生产的混凝土,因为工程没有完工,没有对账,也没有结算,23年没有开票,24年1月份开的票,这种情况没有必要在23年12月做无票收入吧?税局的人有的建议说先做无票收入
建议做无票收入,因为你这个混凝土没法入库,没法自留存货。必须你当天生产了,当天就得送过去
老师,据实解释,因为工程没有完工,没有结算,收入不确定,无法确认收入,没法做无票收入,这么解释说得通吗。因为我们这确实比较特殊,甲方不出图纸量没法结算,没法确认收入
不通 你可以对方发过去,他都使用了,还确认不了收入不合理