冲5月退费的分录800就行
老师好,想问老师一道政府会计题。 根据某一学校2019年发生的相关业务,编制会计分录。 1.2019年4月9日某用授权支付方式,支付预存电费10000元,月底确定认当月电费实际发生了950元。2.某一教学楼为租赁用房,2019年1月1日预付三个年度租金72000元。预付租金应在租赁期内按月平均摊销。请编制预付租金和摊销租金的会计分录。 3.报经批准出售一项固定资产,该项固定资产的账面余额为50 000元,已计提的累计折旧为30 000元,账面价值为20 000元(50 000-30 000),出售价款为25 000元,款项已存入银行。按照规定,该项出售价款应当上缴财政。暂不考虑增值税业务。 4.2019年2月26日,收到科技厅项目资金(专项收入)500万元,其中100万元用于购买仪器。 5.年末,该单位预算指标未全部下达,其中,财政授权支付方式的预算指标有400万(年中下达的零余额账户已全部使用),直接支付的预算指标600万。第二使用直接支付的预算指标购入价值为200万元的固定资产。
请问老师这题详细怎么做2.2019年5月1日,华联股份有限公司购入B公司股票500万股,实际支付购买价款900万元(包括交易税费),占B公司普通股股份的25%,华联公司在取得股份后,派人参与了B公司生产经营决策,应能够对B公司施加重大影响,华联公司采用权益法核算。投资当时,B公司可辨认净资产公允价值为4000万元。(2)2019年末B公司实现净利润1000万元,并宣告发放现金股利200万元。(3)2019年末B公司持有的一项成本为2000万元的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,公允价值升至2200万元,B公司按公允价值调整该项金融资产账面价值,并计入其它综合收益。(4)2019年末华联公司该项股权投资的可收回金额为1000万元。(5)2020年4月15日收到B公司现金股利50万元。(6)2020年7月1日华联公司转让对B公司的全部投资,实际收到转让价款1500万元要求:根据上述资料编制华联公司有关长期股权投资的会计分录。(金额单位以万元表示)
(2)2月末统计本月生产A产品领用L材料的计划成本为20000元,生产B产品领用B材料的计划成本为30000、车间领用L材料的计划成本为5000元,材料成本差异率为3%。甲公司应编制如下会计分录:(3)3月1日,向乙公司销售A商品一批。开具的增值税专用发票上注明的价款为20000元,增值税税额为2.6万元,该批商品成本为12万元,已计提存货跌价准备1万元,甲公司收到乙公司开出的不带息银行承兑汇票一张,票面金额为226000元,期限为6个月。另代垫运贾1000元。(4)4月3日,向丙公司销售B商品10000件,销售价格为每件40元(不含增值税),每件销售成本为30元。当日发出商品,符合销售收入确认条件,甲公司尚未收到款项。(5)5月4日,收到丙公司因质量问题而退回的B商品200件,甲公司同意退货,并按规定向丙公司开具增值税专用发票(红字),退回的B商品已经入库。(6)6月5日,收到丁公司开具的代销清单,同日向丁公司开具增值税专用发票上注明的价款为10万元,增值税税额为1.3万元,合同约定按售价的5%向丁公司支付手续费。这些怎么做?
老师,请问这个题怎么写呀?谢谢老师!2019年1月1日,A公司以银行存款购入150万份B公司于当日发行的一般债券,而值每份100元,期限3年,票而利率6%,到期一次还本付息。A公司实际支付16100万元,另支付交易费用172.24万元。该债券的实际利率为3%。A公司对该项债券的业务管理模式为收取合同规定的现金流量,同时也考虑出售获现金流景。要求:1、该项债券投资,应当划归为什么类型的融资产。2、编制投资当日的会计分录。3、编制2019、2020年年末计提利息,确认实际利息收入的会计分录。4、19年末债券的公允价值为15800万元,20年末债券的公允价值15900万元。期末计价时的会计分录。5、21年初将债券出售,售价16200万元,发生交易费用30万元。出售时会计分录。
E(出口商)和I(进口商)签订买卖合同,货物为A款衣服1000件,B款衣服2000件,两款衣服的单价相同。!商据此开出了信用证。后双方签订补充协议,同意将货物改为A款衣服1500件,B款衣服1500件。由于时间紧迫,I商提出不修改信用证,向E商提供了保函,保证即使单据上显示A款衣服1500件,B款衣服1500件也会付款。E商向银行提交了单据(显示A款衣服1500件,B款衣服1500件),买卖合同的补充协议和E商的保函。请问,银行有付款的义务吗?为什么?E商应该怎么办?
老师 面试考题 请帮忙解答下
请问贸易公司(成品油)常用要交哪些税,什么时间点申报,一年到头什么时间点做什么事
老师好,公司变更名称后,之前的财务章、法人章需要重新刻吗
法人向公司借款 之前法人在账上挂的科目是应付账款和其它应付款 那我现在是不是直接冲这俩科目就行?还是在其他应收款再建一个二级科目?
老师,21年和24年专利没有入账,现在怎么入账,我们之前的研发费用都入费用化
个人收到安置费 怎么交税?
老师,一般纳税人,单位要交房租45万,让对方开票不肯开,对公账户打他个人账户也不行,说这样会让他交税,只能个转个。没票可以调增所得税,那这个钱该怎么出呢,如果想做公司账户的话
老师,请教下这个计提和收到的房租水电费的分录,是这么做的吗?
老师好!请问公司有一员工办理退休手续,但是医疗保险未缴够年限,还需继续缴纳,请问医疗保险是由个人全额缴纳还是公司缴纳呢?谢谢老师!
5月的账并没有做,退生活费的分录是借,预收生活费 贷银行存款, 应该怎么冲呢?
这个月做上个月的账,
借,预收生活费3000 贷银行存款3000 借,预收生活费-800 贷银行存款,-800