借,预付账款 1万 贷,零余额账户用款额度 借,单位管理费用 950 贷,预付账款 950 借,事业支出 1万 贷,资金结存 1万 借,预付账款 7.2万 贷,银行存款 7.2万 借,单位管理费用 7.2万/36 贷,预付账款 借,事业支出 7.2 贷,资金结存 7.2 借,资产处置费用 2万 累计折旧 3万 贷,固定资产 5万 借,银行存款 2.5万 贷,资产处置费用 2.5万 借,资金 结存 2.5万 贷,其他收入 2.5万 借,银行存款 500万 贷,财政拨款收入 500万 借,固定资产 100万 贷,银行存款 100万 借,资金结存 500万 贷,财政拨款预算收入 500万 借,事业支出 100万 贷,资金结存 100万
发票在同统一验证平台查不到,供应商说只能地方官网查询是正吗
老师,现在可以更正23年的汇算清缴吗
老师,个税应纳税所得额70060,会交多少税啊
老师,做台账时,每月最后一天的收入次月1号到账,这笔收入计到上月还是本月?
老师好,员工报销的机票是去哪儿网开的发票,什么既没有姓名也没有我身份证号,这样可以报吗?
老师我发现我把一张制造费用的普通发票,在24年8月份重复入账了,现在我该怎么处理这个错误
采购供应商对账时间是2025-04-26 至 2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生产也是5/1到5/30日的报表。那采购入库我就按5/1到5/31这期间入库的就可以了是吧
老师 同一个客户挂了三个科目 预付贷方余额4576 预收贷方270 其他应付借方16300 老师 这个要整理到哪个科目明细呀?按照金额和科目方向来算 是不是还应收这个客户11454。所以把预付预收的贷方金额转到其他应收 其他应付借方转到其他应收账户 之后的余额就是其他应收借方或者应收账款借方11454,说明要收客户11454元,这个思路是对的吗
个体工商户有外经证,在施工本地要申报个税吗
老师,请问这个是什么意思呢
老师,第5问怎么写呢
借,财政拨款收入 1200 贷,财政拨款结转 1200 借,财政拨款结转 200 贷,事业支出 200