你好,实操中一般是反结转过去
审计报告和我们的财务报告不一致 我需要把审计报告调整到一致吗 是直接反结账调报表还是在今年的报表上通过以前年度损益调整来调整
审计给的调整分录,财务如何处理。需要反结账到上年12月份,将调整分录一一录入吗!
请教老师:公司准备上市去年的账经过审计,出了审计调整分录及报表,原金蝶软件的账需要调整和审计一致吗?
老师,审计这个月给我们出具了上一年度的审计报告,其中有一些调整分录,我需要反结账调整到12月吗?
请问老师,我公司每年会请会计师事务所来审计,我公司有挺多24年的发票入在了25年,那到时候审计会要求调账调财务报表吗?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
也就是你说的这样做
用友t6请问容易返年结账吗?
您好,软件操作是比较简单的。