你好,是需要反结账到上年12月份,将调整分录一 一录入的

老师 审计给了审计调整分录,是调整去年12月底的账么?要如何调整到账里去?
审计给的调整分录,财务如何处理。需要反结账到上年12月份,将调整分录一一录入吗!
老师,审计这个月给我们出具了上一年度的审计报告,其中有一些调整分录,我需要反结账调整到12月吗?
老师好!23年一月份结转产品销售成本是金额填写错误,多结转成本金额3000元,我想在23年12月份反结账调整,会计分录应该如何处理?
老师上市公司每年1月做上一年全年的财务审计!请问譬如审计24年的账有需要调整的项目,是需要反结账到24年做调整吗?
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
那有些调整项目,在次年已经处理。这样是不是还要在次年1月冲销12月份做调整分录呢?涉及到次年已经申报的报表,是否也要好去修改
你好,是需要反结账到上年12月份,将调整分录一 一录入的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
是的啊,就是对上一问题的追问
你好,这个调整项目应当反结账到之前年度处理,而不是次年才处理的
我的意思是说,调整分录12月份一一录入后。有些调整事项,在次年已经处理过,相当于处理了两次。(比如一笔费用,发票3月份来,3月份做费用,审计调整将该笔费用调整做到12月份),这样是不是,我在次年再冲一次
你好,这种情况就需要把3月份的分录调整掉
好的,最后一个问题。因为审计都是四五月份的。反结账到12月份后,次年年初数据变化了。而次年的1-4月份税务上申报的报表已经上报了,需要把已经申报到税务的报表去修改吗
你好,是的,需要去修改变动的报表数据
好的 谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。