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老师,我这边有一个工资。然后,开票5个点。 发票上面写的是差额征税,全额开票。我没明白,这个发票这样开具是有啥意义吗

2025-06-04 21:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-04 21:23

你好这个的话就是相当于劳务费您好,这个的话就是相当于劳务费的发票,这样开是允许的。

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快账用户4983 追问 2025-06-04 21:45

我知道是可以允许的,就是我不懂这个政策的意义。差额征税是啥意思。

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齐红老师 解答 2025-06-04 21:50

差额征税,就是所有的收入扣除成本工资,这样以后纳税,相当于工资成本这部分跟免税

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快账用户4983 追问 2025-06-04 21:51

那这个税额对应的会计科目,就是简易计税是么

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齐红老师 解答 2025-06-04 21:54

对,这个理解是没错的

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快账用户4983 追问 2025-06-04 22:09

那这个意思是这个税额部分,不应该交税才对。但是,申报增值税的时候。会计把这个简易计税加上销项税额。两个税额的金额交的税。那不就相当于这个部分还是在交税吗

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齐红老师 解答 2025-06-04 22:12

简易计税这部分只是没法抵扣进项税,他扣除了,销项税就减少了

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快账用户4983 追问 2025-06-04 22:15

比如说4月份,我的销项税额10000。简易计税的税额5000。进项税额5000。那我这个月还需要交10000税吗!那这个所谓的差额征税,提现在哪里呀,我还是没明白老师

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齐红老师 解答 2025-06-04 22:16

对,差额征税后,剩下那部分还是要征税的,这个没错

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快账用户4983 追问 2025-06-04 22:17

那不是相当于简易计税5000,我还是在交税吗?销项税额10000➕简易计税5000➖进项税额5000。那不还是相当于简易计税没有免税

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齐红老师 解答 2025-06-04 22:18

不是啊,你简易计税,和你这个工资差额没有关系啊,他俩不是一个内容

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快账用户4983 追问 2025-06-04 22:21

就是,会计做账的时候,把销项税额这个部分的收入,和简易计税的这个收入。都做了主营业务收入。然后,都交税了

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齐红老师 解答 2025-06-04 22:22

那是啊,但是你如果刚才说的工资那个,是差额征税后,去申报的

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你好这个的话就是相当于劳务费您好,这个的话就是相当于劳务费的发票,这样开是允许的。
2025-06-04
对的,您这个描述是正确。
2024-03-19
你好,这个和你们购买方没有关系的,这是人家对方增值税是根据收入减成本来的。
2023-07-05
第一个不能填写扣除,比如你们赚取的管理费是100,这里收入加税合计就是100,扣除是零。
2024-03-19
你好;    可以的; 这个发票和清单是一份完整的发票 ; 可以做账的  
2022-09-01
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