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同一家公司有2个部门分别是:(雷、闻)部门,两个部门是独立核算的,平时部门没钱的时候就互调,现在账面上雷应收闻110226元,闻应收雷9366元,挂账是用其他应收款科目,请问应该怎样调整为雷应收闻100860元,闻无应收呢?

2025-06-05 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-05 09:47

您好,把往来账对冲就可以,如: 雷部门: 借:其他应付款 - 闻部门 9366 元(冲减雷对闻的应付) 贷:其他应收款 - 闻部门 9366 元 闻部门: 借:其他应付款 - 雷部门 9366 元(冲减闻对雷的应收 ) 贷:其他应收款 - 雷部门 9366 元

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快账用户2028 追问 2025-06-05 09:57

其他应付款没数啊,那借其他应付款不就多了数出来了吗?这个是账面冲减,没有现金交易

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齐红老师 解答 2025-06-05 10:04

您好,以雷为例,雷应收闻110226,雷这边是其他应收款,那在雷的账上就应该是其他应付款呀,这样才对得上呀。所以,其他应付款没有数,那你看账上是怎么记的?

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你好,这个应该暂时不需要玉米分录。之前借款的时候是做借:其他应收款5000贷:银行存款。 对于1000的罚款,计入营业外吧,借:其他应收款1000 贷:营业外收入1000
2022-06-23
1,你这里可以这样调整 2,你这里直接自己做一个调整说明,然后根据说明调整即可 3,摘要,调整XX
2021-03-06
同学你好 空在哪里呢
2023-01-04
1,可以这样调整 2,你自己附一个调账说明作为依据 3,摘要,调整Xx
2021-03-06
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
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