你好,国际运输代理是免税的,你说的收柜子代理费是什么意思 是运输代理吗?
老师,我想咨询两个问题,1、部分像现代服务,生活服务等进项税可以加计递减10%,请问这个分录该如何做?整套分录哦,同时需不需要计提,如果需要计提的话分录如何,次月申报抵减那部分如何做,递减剩余那些还是要缴的,等缴纳时,缴纳这部分又如何做,麻烦老师分别列一下给我好吗?2、增值税综合服务平台勾选一张进项票可以分次勾选?如果不能分次的话,以前年度或者月份有收到进项,当时没有勾选抵扣,现在还可以勾选抵扣现在月份的销项?还有就是比如我上个月有个运输费或者说是代理服务费的进项票,我这个月开出了技术服务费的销项,我可以用之前月份的运输费或者代理服务费的进项来抵扣我这个月份的技术服务费进项吗?
我们是劳务派遣服务公司,收到各合作单位预付全年或半年款,记账是已经做预收向东款,然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费,以每个月实际发生的费用(也就是包含代发代缴及服务费)结算确认为每个月收入。但9-10月当中,有一半以上已发生(也就是应结算的费用)未开具增值税票。在做当月收入时,是按应结算的收入金额做账呢?还是按已开票的收入做账?。如果按实际应结算的金额入账,就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入,在11月是要进行补开的
问出口退税问题以Fob出口,报关金额6800是先收到的,然后在报关出口的,货品完成后,客户打了一笔运费到美金账户,当时和银行说是运费银行不能给予入账,就以样品结汇了。后面收到的货代公司代理运费发票3千多,上面就包含国外部分的快递费,这笔其实不是我们公司的费用是吧?收到国外打的运费怎么做账(以样品出口了是不是得做未开票收入)?收到货代公司代理运费发票怎么做账?
老师,我是深圳的。我司通过供应链FOB出了一批货物到香港。退税不知道怎么操作。供应链这边只给我报关单,车辆载货清单,代理出口证明(收到国外货款后提供)再加上我国内的进项发票,那这样就可以去申请退税吗?但是有一些费用比如供应链的代理费,运输费其实是国内我公司支付,供应链这边同一开发票为服务费,6%的服务发票。请问这个发票是否会影响我司退税?是否需要供应链那边分开两项开发票?比如代理费是多少列清楚开?
属于外贸公司,出口业务性质(免退税),请问下张老师这种类型业务的情况应该怎么处理哦, 国外要的一批商品,,找的一家供货商负责直接出口商品,单独和国外结算货款, 运费货代这块,我们找,我们负责在国内联系货代公司,我们公司代垫海运费这些货代费用,货代公司开普票给我们(发票是免税的,抬头是我们公司的名称), 收汇运费的时候我们会多收一点,比如一笔货代费用了100元,我们也代垫了100元,后面国外给我们支付了150元。我们应该交哪些税金,我们这边是做无票收入嘛,按差额50元缴税还是按150元全额缴税
老师好!这个月有个人给本单位开了劳务费发票,给他报了个税以后,这个人的在自然人电子税务局本单位的人员状态是不是要修改为离职
老师 请问端午公司是正常休假(5.31-6.2共三天),那6.2 周一这天是属于带薪日吗。比如员工在6月6日今天离职 ,那6.2日这天的工资需要计算吗
通行费电子发票是从什么时候开始可以抵扣进项的呢?
请问老师,两税不一致,做账怎么做呢,比如每个月按照收款的来开票,开票就确认了增值税收入,但是做账按照服务周期来结算和确认企业所得税的收入。这里不懂怎么做账呢?
你好,老师,请问一下,比如我公司3个股东分别占股本30% 30% 40% 然后现在又新入一个股东想要入10%股本。那比如年底要分红100万,是要怎么分比较合理
请问老师,我们1月发放一笔奖金忘申报个税了,准备在5月工资中一起申报,但其中有个离职人员,怎么操作?
老师 请问,第三问为什么-100+50
老师,公司与个人销售,没有签合同没有发票,需要报印花税吗?
老师出口货物所有流程
快账软件里面如果记库存商品,哪个地方能记数量
是的,铁路运输,收的一个柜子多少钱,实际也是我们要帮忙支付的其他费用
国际运输代理免税的
这个发票是是分两个项目,开在一张形式发票里的,一个是运费,一个是代理费。我们领导想知道这个代理费大幅提高价格会不会有风险。比如以前是一个柜子收50,100个柜子,代理费那里就是5000。现在我们服务价格提高了,运输代理费高了,比如提高10万,这10万可以全放代理费吗?还是放运费,还是做拆分。我们发票是这样的
你提高没有风险的,但是你同一个业务里面既有运输还有代理吗?是的话不可以,你确定是运输代理吗?如果你收柜子的钱的话,你是不是销售的柜子呀?
我们没有柜子的,这都是别人的,我们收的钱,那个开票项目是代理费
我们收国外客户的,再付给国内供应商
什么代理 国内代理需要交税 柜子代理没听过
不是国内代理,就是和国际运输一起的,全是按集装箱数量收的税费吧
如果在这个费项大幅提高价格的话,是不是有风险?我看税务有的也不太认可这里。我们的开票费项也不太规范吧?如果我们提高服务价格的话,放在第一行的代理运费比较好吧,符合市场,公允就可以吧?
那你直接开国际运输的就是了,0税率
那第二行那个也不用交税吧,毕竟也是国际货运,就是这个开票名称有点让人迷惑
都是运输,为什么要分开?而且你还是同一个业务的
好的。就是和国际运输一起的服务费,没有免税一说是吧?
不是 你给他提供的国际运输服务,额外收取的服务费,它也是运输服务吧,所以你不能再开其他的。 你上面说的那一个柜子代理没有这个业务