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老师过节给员工买点的礼品,钱付了,没收到发票,怎么做账?

2025-06-05 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-05 15:16

借:预付账款
贷:银行存款

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快账用户5386 追问 2025-06-05 15:21

公司还没成立以前,公司已经开展业务了,股东替公司支付的预付账款40000,现在把这笔钱又返给股东个人了,我该怎么做账?

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齐红老师 解答 2025-06-05 15:23

借:管理费用开-开办费
贷:其他应付款-股东

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齐红老师 解答 2025-06-05 15:23

公账上有钱还给股东
借:其他应付款
贷:银行存款

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快账用户5386 追问 2025-06-05 15:47

这已经是公司第二个月的账了,还可以做开班费用买?

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齐红老师 解答 2025-06-05 15:48

现在公司正常营业了没有?

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快账用户5386 追问 2025-06-05 15:56

这个月正常营业了,还有供应商给公司开了16万的发票,就包括这10万块钱,我这账又没法走了?

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齐红老师 解答 2025-06-05 15:58

公司是主营什么的呀

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快账用户5386 追问 2025-06-05 16:02

电商物流,给卖家找圆通打包发货,这个打包费和快递差价

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齐红老师 解答 2025-06-05 16:03

供应商开给公司是是什么发票了,货物类的吗?

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快账用户5386 追问 2025-06-05 16:28

服务发票,16万,公司不是要从公户走16万的账吗,可是之前已经个人垫付10万了

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齐红老师 解答 2025-06-05 16:30

不用,前面付了10,现在只要付6就可以了

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齐红老师 解答 2025-06-05 16:31

前面10W是给员工的福利费,是吧,6W是实际的服务费吗?

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相关问题讨论
你好,公司过节买的礼品发给员工 计提 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 发放 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
2020-09-18
同学你好 不可以抵扣的
2021-02-19
你好,同学 (1)收到工会经费时: 收到工会经费,按照实际收到的总金额,借记“银行存款”科目, 按规定属于本级工会的部分,贷记拨缴经费收入,按规定应上缴上级工会的 部分,贷记“应付上级经费”科目。 (2)收到会员费时: 取得会费时,按照实际收到的金额,借记“库存现金”、 “银行存款”科目,贷记会费收入。 (3)节假日礼品发放时 借:职工活动支出-会员活动支出 贷:库存物品 借:库存物品 贷:银行存款等
2022-06-19
借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
2021-03-10
您好,这个的话,是你们购买礼品给你们开票了吗
2024-06-06
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