你好,公司过节买的礼品发给员工 计提 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 发放 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目

老师,请问一下,公司过节买的礼品发给员工,从购买到发放的分录怎么做呢,收到专票
老师你好,我公司中秋节给员工发放的礼品,怎样做会计分录?没有税票,只有收款收据
中秋买的礼品给发给员工做福利,开的专用发票,怎么做分录呢,请老师指教
老师好,请问公司是一般纳税人,购买礼品卡送给客户,收到的专票可以抵扣吗,怎么做分录?
给员工买产品收到的专票,进项不能抵扣的,分录怎么做呢,老师
办公室装修一万五千元计入管理费用办公费可以吗还是必须单独新增个管理费用装修费呢
老师,我张问一下,工程施工用的反光背心,给工人买的被褥啥的生活用品我做什么科目比较好
老师,工资多发了1块钱,这种怎么做账,大额应该按22扣,我给工资表做成了21这下账上跟实发差了一块钱。分录怎么做?如何更正?
办公室装修一万五千元计入管理费用办公费可以吗还是必须计入待摊费用里按期分摊?
麻烦找下朴老师,老师用的小企业会计准则
老板,我们公司平时有雇用一些老板讲课,对方给我开了一张:授课费的发票,我们公司也帮他代扣代缴个人所得税了,请问一下我们公司申报残疾人保障金时计算工资总额包不包含这些老师的授课费在内?
请问老师,出口货物信息,出口货物耗用进料加工保税进口料件金额,是什么意思,税务推送的。出口商品信息,禁止出口或不退税。推送让做报关单确认,不明白这是什么意思
老师,外购的货物,赠送客户,视同销售,确认增值税销项,会计上不确认收入吧
老师,问一下之前多交了附加税现在申请退回,申请了抵扣税费,那这个要怎样做分录
老师,24年9月份有一个销售额税点报错了,现在把申报表修改后补交了税款,我是不是要把24年的申报表都做修改
我一直都困惑在购买的时候已经付钱了,收到发票怎么做分录?
现实工作中,是收到发票做 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 然后给员工发放的时候做借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目 是这样吗?
你好,是的,是这样的
收到专票但是不能抵扣,还是要价税分离,月末如何处理,年末怎么处理
你好,收到专票但是不能抵扣,那就是按含税全额计入费用核算,不需要做价税分离处理的
有老师怎么说要分离,借:应交税费------应交增值税(进项税额) 贷:应交税费------待认证进项税额?
你好,收到专票但是不能抵扣,那就是按含税全额计入费用核算,不需要做价税分离处理的 有老师要分离(这里的说法是错误的)
老师,这个属于初级考证范围的问题吗?
你好,属于初级职称考试范围
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢