你好,公司过节买的礼品发给员工 计提 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 发放 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
老师,请问一下,公司过节买的礼品发给员工,从购买到发放的分录怎么做呢,收到专票
老师,请问我公司中秋节给员工发的礼品,对方开的是专票,我分录做的时候进项税要不要做啊
老师你好,我公司中秋节给员工发放的礼品,怎样做会计分录?没有税票,只有收款收据
中秋买的礼品给发给员工做福利,开的专用发票,怎么做分录呢,请老师指教
老师好,请问公司是一般纳税人,购买礼品卡送给客户,收到的专票可以抵扣吗,怎么做分录?
供应商的公司已经注销了,我公司打款打多了,他现在愿意退回来如何退
老师,社保增减员分别在什么时间做
最后一步综合资本成本新负债比重,权益比重怎么来的
个体工商户 生产制造业 自己的房屋 经营 一直没交 房产税 土地税(因为之前没有收入 就是没对外开过发票)也没有人问 现在有收入了 房产土地税 需要交不 之前的用补不
老师,这个cif怎么开票
外贸出口企业。我家账上没钱垫不了太多货款,供货商坚持要付了全款才能把开票信息和送货单开出来,这样会导致我出货时间在前,送货单和发票时间在后。我能不能先把合同签在出口前,送货单上不写日期。
北京2026年社保缴费基数出来了吗
实际工作中,不知道居住时间是小于90天还是小于180天的情况下,如何判断非居民个人来自境内的工资薪金所得境外支付的部分,如何缴纳个税?是满90天后把之前境外支付部分的个税补交下吗?
老师 截止到6.30日的净资产➕7.1-7.31的净利润比截止到7.31的净资产少了60万 这部分钱去哪里了
现金返利要什么资料?
我一直都困惑在购买的时候已经付钱了,收到发票怎么做分录?
现实工作中,是收到发票做 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 然后给员工发放的时候做借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目 是这样吗?
你好,是的,是这样的
收到专票但是不能抵扣,还是要价税分离,月末如何处理,年末怎么处理
你好,收到专票但是不能抵扣,那就是按含税全额计入费用核算,不需要做价税分离处理的
有老师怎么说要分离,借:应交税费------应交增值税(进项税额) 贷:应交税费------待认证进项税额?
你好,收到专票但是不能抵扣,那就是按含税全额计入费用核算,不需要做价税分离处理的 有老师要分离(这里的说法是错误的)
老师,这个属于初级考证范围的问题吗?
你好,属于初级职称考试范围
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢