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老师,我想问一个所得税的问题,如果汇算时,有票据但超出标准,我只用调增,缴纳所得税,但企业利润还是减少了。也就少交了分红税。那我可不可以一些没有正规 的票也做进去,到时候所得税调增就是,企业利润一样减少了,可以这样吗

2025-06-05 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-05 16:09

那个不行的,票据不规范税局查到要罚款的。

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快账用户1672 追问 2025-06-05 16:11

我的意思就是,有些我没有票,但我一样做成本,我可以调增,没有发票做成本,税务会罚吗

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齐红老师 解答 2025-06-05 16:13

没有发票的也要有真实的交易单据证明业务的真实性

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快账用户1672 追问 2025-06-05 16:16

比如说,我卖了一些东西,我暂估了成本,但发票一直没有,但有对方开具的销售收据,那请问,如果我做这个成本,然后调增了,这个操作是否可以?然后我就一直没有这个进项票

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齐红老师 解答 2025-06-05 16:16

可以的,有进货单据就行

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快账用户1672 追问 2025-06-05 16:17

这个税务会罚我吗

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快账用户1672 追问 2025-06-05 16:17

因为我们公司有好多这样的,没有发票,但有收据

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快账用户1672 追问 2025-06-05 16:18

如果是这样,不是有好多公司都可以这样操作,是不是有什么规定不能这样,必须有票才能做成本

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齐红老师 解答 2025-06-05 16:20

据实发生的可以做成本,只是不能税前扣除

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相关问题讨论
那个不行的,票据不规范税局查到要罚款的。
2025-06-05
你好,操作是可以的了。 一般不会找了。
2025-06-05
根据您提供的信息,您在去年的汇算清缴时未对某项成本进行调整,而该成本在今年被税局要求进行调整。您在填写纳税调整项目明细表时,可能影响了减免所得税优惠明细表中的减免所得税金额。 首先,您需要确认去年该成本票不够的原因以及是否符合税法规定。如果该成本票确实符合税法规定,且您在汇算清缴时未进行调整,那么您需要按照税局的要求进行调整。 在填写纳税调整项目明细表时,您需要根据调整的成本金额和适用税率计算出应调增的所得额,并填写在纳税调整项目明细表中。然后,系统会自动根据您填写的调整项目和金额计算出应减免的所得税金额。 根据您提供的信息,您计算出的减免所得税金额与系统自动计算出的金额存在差异。这可能与您的企业所得税率有关。在填写纳税调整项目明细表时,系统会根据您的企业所得税率计算出应减免的所得税金额。如果您的企业所得税率发生变化,那么系统自动计算出的减免所得税金额也会发生变化。 另外,如果您的企业利润总额超过100万,可能也会对所得税的计算产生影响。根据税法规定,企业所得税的税率与利润总额有关。如果您的利润总额超过一定金额,适用的企业所得税税率可能会发生变化。因此,在计算所得税时需要考虑利润总额的影响。 总之,您需要根据税局的要求进行相应的调整,并确认调整的准确性和适用性。同时,您还需要关注企业所得税税率的变化和利润总额的影响,以确保您的企业能够正确计算所得税并符合税法规定。
2023-10-23
同学你好 这样就可以的
2021-06-18
是的,减少了增值税那部分成本
2022-02-12
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