是的,减少了增值税那部分成本
请问老师,企业没多少业务,有点进项票,也卖了点货有了一些销项票,月底了销项票多,要交增值税,这时候又来了一批专票运输票据的税可以抵扣增值税吗?这时候费用是不是增多了,所得税也可以抵扣点?
老师,我有点迷糊,如果一般纳税人拿到增值税专用发票进项票,那是可以抵扣增值税,做分录的时候计入成本,这样企业所得税也会减少吗?
老师,我公司刚成立,申请的是一般纳税人,但是报税的时候,自动勾选了小微企业,所以增值税和企业所得税和印花税都是按照小微企业申报的,但是我三月份做账全部是按照一般纳税人条件做的账,收到的发票也都是增值税专用发票,这个税我也认证抵扣了,我公司开出的发票也都是增值税专票,我这样做对吗?有问题吗?
你好老师,我们是销售企业,一般纳税人,进项够,我想申报的时候写点无票收入,无票收入这部分产生的增值税可以用进项抵扣吗
老师您好,我是一般纳税人,我开出去的发票都是普通发票,如果收到的成本票是专票,增值税的进项可以用来抵扣吗?
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老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录