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老师,我们和对方都是出口企业,对方在我公司采购货物,我们这笔不是外贸业务,国内公司采购,那我们没有报关单,对方出口国外去,那我们就正常开13发票,正常抵扣,就行了,这笔属于内销业务对吗,

2025-06-05 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-05 17:40

你好,是的,你们属于内销了。

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你好,发货也是在国内,是报关出口对外销售吗? 
2024-06-04
收款 可到有外汇业务资格银行申请开外币账户收款,备好执照等资料;也可委托支付宝国际版、PayPal 等有跨境支付资质第三方平台收款。 税务 增值税:外币销售额按规定汇率折合成人民币计算缴纳。 企业所得税:预缴按月度 / 季度末汇率、汇算清缴按年度末汇率折合计算应纳税所得额。 印花税:合同属应税凭证,按凭证当日汇率折合人民币确定计税依据缴纳。
2025-04-22
同学,你好 直接给你们打款,你们要申报外汇收入
2025-04-22
同学你好 这个可以的 视同内销就可以抵扣了
2024-04-07
进口环节:外贸企业需要按照进口货物的规定缴纳关税和进口增值税。这部分税款可以作为进项税,用于抵扣后续的销项税。 内销环节:将加工后的鞋底卖给代工厂,如果符合内销的条件,需要按照国内税收法规缴纳增值税。如果代工厂是一般纳税人,并且取得了增值税专用发票,那么你们公司可以正常抵扣进项税。 出口环节:对于再出口的货物,如果符合出口退税的条件,可以申请退还之前缴纳的进口增值税。
2024-06-24
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