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1-4月份计提了车间电费67750,5月收到房东5月开的电费发票也是67750,普票,要不要把计提的分录冲掉,再做发票分录

2025-06-06 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-06 11:41

不需要的,直接附在计提的凭证后边就行

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快账用户4404 追问 2025-06-06 11:43

好的,老师

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齐红老师 解答 2025-06-06 11:44

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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不需要的,直接附在计提的凭证后边就行
2025-06-06
你好,一到四月份借管理费用贷其他应付款,五月份发票到了借其他应付款借管理费用负数, 然后再做一到五月份的借管理费用贷其他应付款
2022-06-30
当时是借制造费用贷应付账款暂估作的吗?
2024-04-07
你好,计提的时候是按含税金额计提吗?
2021-02-04
你好,同学 要体现在12月份 分不出来的话,可以直接计入管理费用
2024-01-15
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