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购买了三年期的软件使用,预付款对方,收到发票,现在退一部分款,之前直接做费用了,现在要怎么做退回来的部分

2025-06-06 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-06 17:14

你好,你一次都做费用了吗,还是按年确认的费用

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快账用户5520 追问 2025-06-06 17:15

一次都做费用了

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齐红老师 解答 2025-06-06 17:15

你好,这样的话,建议你直接借银行存款,贷管理费用-办公费算了 你如果想要做正规的话,要去修改以前年度的汇算清缴的表格。然后申请退税。

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快账用户5520 追问 2025-06-06 17:19

可以不可以这么做 借:管理费用-办公费 负数 贷:银行存款 负数

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齐红老师 解答 2025-06-06 17:19

你好,可以的,操作没问题。

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你好,你一次都做费用了吗,还是按年确认的费用
2025-06-06
借银行存款,贷预付账款95000。
2023-01-03
你好 ;    那之前你做的是什么科目     
2021-09-08
同学,你好 之前你做了什么分录?
2021-09-08
第一步:处理退款 1.冲销原来的管理费用:借:管理费用(红字)(冲销原来确认的管理费用)贷:银行存款(红字)(冲销原来支付的款项) 第二步:处理未开票问题 1.确认未开票收入:借:银行存款(蓝字)(增加银行存款)贷:其他应付款(蓝字)(增加未开票收入)
2023-11-09
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