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其他应付款 负数,也就是需要计提才能平账,对吗

2025-06-06 17:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-06 17:43

那个需要对方归还或者扣款

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快账用户4886 追问 2025-06-06 17:44

其他应付款负数,不就是我们多付了多吗?我们做计提就可以平账对吗

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齐红老师 解答 2025-06-06 17:45

具体是什么情况发生的?

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快账用户4886 追问 2025-06-06 17:47

请问是不是这个原理

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齐红老师 解答 2025-06-06 17:47

是多付的工资或者社保,后期扣回就行

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快账用户4886 追问 2025-06-06 17:49

不是这个情况,我只想知道是不是计提也是能平账

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齐红老师 解答 2025-06-06 17:49

你是啥业务要计提?

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快账用户4886 追问 2025-06-06 17:50

有发票回来

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齐红老师 解答 2025-06-06 17:51

那么以后他拿发票来冲就行,

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快账用户4886 追问 2025-06-06 17:51

也就是计提就会平账了,对吧

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齐红老师 解答 2025-06-06 17:52

不是计提,是以后拿发票报销就冲账。计提是先发生,后取得凭证,比如水电费,工会经费

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快账用户4886 追问 2025-06-06 17:53

那就是做借:水电费 贷:其他应付款了,对吧

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齐红老师 解答 2025-06-06 17:54

取得发票报销就是那样做

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那个需要对方归还或者扣款
2025-06-06
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学员你好。小规模纳税人有信用等级评分的,都是ABMD等登记 A级最好
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