你好,你是指用针对供应商的应付账款与其他应收款对冲吗?
老师,我们供应商,既有应付账款,也他们的借款,会计科目也分开的么?其他应收款?能对冲么?还是需要手续?
老师,我单位6月份刷卡消费手续费,因为后期会返还,应该计入其他应收款科目的,但是我计入到财务手续费了,也结转了,怎么调出来到其他应收款,因为这月收到返还的手续费了,需要冲掉之前应该计入其他应收,怎么调整过来
您好,老师,我们公司老板在其他应收款借方有挂账,在其他应付款贷方也有挂账,能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢? 如果要调的话,应该怎么调呢?
老师,供应商代我们收了一次款,也不给回我们了,就当作我们预付供应商的款,后面抵扣货款。这怎么做分录,借:其他应收款-其他 贷:预收账款 再借:预付账款,贷其他应收款-其他,吗?
我们单位有个供应商,平时都是我们付款给他,所以往来科目用的是“应付账款”,现在有业务需要对方付款给我们,我们开了票如何入账?是否还是用应付账款?借:应付账款 贷:收入
请问,最新会计准则,资产处置损益科目,有变化吗?
可抵扣暂时性差异不过是资产还是负债,是不是都确认为递延所得税资产。然后应纳税暂时性差异,资产跟负债都是确认递延所得税负债
老师,我想问一下,餐饮业里的一般纳税人,如果蔬菜是从农民工手里收回来的,这个可以抵税吗?
做外贸公司的股东有风险吗
你好老师,外贸公司,有一单实际出口俄罗斯的货,对方从德国汇过来的欧元,去银行结汇时因为出口俄罗斯属于管制国家不给办理。我们没办法就在合同上修改了收货地址为德国。暂时办理完结汇,那后面的报关还是按照俄罗斯正常填报可以吗
公司是一般纳税人,开票6税率,不是小微企业,如果开1万发票,没有任何进项发票。这样一共要交多少税
我实际收到的出口退税款比我的进项税金额多1分钱,我账上还有其它不能抵扣的进项税额年底需要转出,这个1分钱影响么
老师,我们是建筑公司,青海省发放的残疾人证,然后在我司(新疆注册的公司)挂证,意思是不是,他的残疾人证在残联登记并登记到我司名下,是为了匹配公司申报的残疾人保证金数据,而不是把他青海的证转到新疆来了?
收到农产品发票时如何做分录
按照债券利息适用企业所得税政策的永续债的符合条件中有一条,被投资企也业可以赎回,怎么理解?
同一个供应商有应付账款,还有借款
你好,需要分开核算,可以对冲的 借;应付账款,贷;其他应收款
好的,税务上没有风险吧
你好,这个抵消在税务方面是没有风险的