这个得转到营业外收入哦
您好老师,小规模,请问专项应付款冲减上季度的营业费用会计分录如何填写, 我写的是分录是 借:专项应付款100 贷:营业费用100 您看我需要再营业费用金额用红笔吗?请回复谢谢
账上有笔预收账款90元,该商户已不往来,无法退回,请问这个业务该如何处理,请老师写一下详细会计分录!谢谢老师!
账上有笔预收账款借方500元,对方已无法联系,请问该业务如何处理,请老师详细写一下会计分录,谢谢老师!
老师,你好,请问,我是借管理费用,房租,贷,其他应付款,我想冲暂估,以前,我分录怎么写,谢谢,还是要找到之前那一笔,谢谢
老师,请问我有一笔广告费需要分12月摊销,之前预防过。现在又报账冲销,分录是借:销售费用,贷预付账款。分摊到各月:借:销售费用,贷:预付账款。那我是不是还要做一笔分录:借预付账款,贷:销售费用。还是该怎样写呢?谢谢
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师,我公司是小规模(按季申报),开了跨区域涉税发票,需要预缴哪些税
老师,这个题我不明白是为什么错
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评看以前软件设置收入和成本设置了分项目核算,应付账款和应收就没有分项目核算,没有分项目核算,是不是其实收入,成本,应收和应付在软件里面都可以分项目核算呢?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师报销款,外账会计怎么做的发放工资凭证
也不用交进项税是什么意思?
老师,进项税额转出不是可以作为成本吗?购进时取得专票做账:借:库存商品 100万 借:应交税费-应交增值税(进项税额)13万 贷:银行存款 113万。 进项税额不能抵扣转出做账:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 13万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 13万 月底结转成本做账:借:主营业务成本 100万 贷:库存商品 100万 请问转出13万的税额不是可以作为成本吗?应该怎么做账呢?
老师,答案部分的第2点 本月基本生产车间制造费用计算出来的那个6万,看不懂那个式子
老师,有中级职称去企业 别人会高看你一眼吗
借预收账款贷营业外收入
如果用财务费用如何冲销
这个没法用财务费用冲的